你好!可以這樣做會(huì)計(jì)分錄,但是貸方稅費(fèi)科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師好,給對(duì)方單位開(kāi)具發(fā)票,也收到轉(zhuǎn)賬, 是不是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)不
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模先開(kāi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款**單位:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。后期收到款的會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款**單位。一般納稅人先開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款**單位,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人請(qǐng)問(wèn)后期收到款的會(huì)計(jì)分錄是?
我們單位開(kāi)出去的加工費(fèi)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款-某單位 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交..(銷項(xiàng))自己這樣做分錄嗎
老師!我們是支付施工費(fèi)的一方,但是還沒(méi)收到施工單位的發(fā)票? 支付施工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-某某施工單位 貸:銀行 下個(gè)月收到發(fā)票: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-某某施工費(fèi)
暫估時(shí):借:應(yīng)收賬款-暫估收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 次月開(kāi)出發(fā)票時(shí):借:應(yīng)收賬款——XX單位 貸:應(yīng)收賬款—暫估收入,暫估申報(bào)時(shí):銷項(xiàng)稅金填在未開(kāi)票收入里。次月開(kāi)出發(fā)票時(shí)這個(gè)銷項(xiàng)稅金怎么辦呢?
老師。你好。算個(gè)含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過(guò)勞務(wù)派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個(gè)月虧了12萬(wàn),老板買東西墊付了2萬(wàn),酒店這個(gè)月需要還貸款13萬(wàn),所以和老板借15萬(wàn),老板把自己墊付的兩萬(wàn)抵扣了借給酒店13萬(wàn),這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開(kāi)的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開(kāi)票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請(qǐng)教:一餐飲店,庫(kù)房收到一批免費(fèi)沒(méi)花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個(gè)賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計(jì)提了,報(bào)表沒(méi)有提現(xiàn),年報(bào)也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計(jì)分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時(shí)候計(jì)提,什么時(shí)候繳納的呢?月份?
開(kāi)發(fā)票是選大類沒(méi)問(wèn)題就行么?還是必須那個(gè)就是那個(gè)
老師,什么是總賬會(huì)計(jì)?它是什么崗位?具體做什么事呢?