同學你好 這個直接紅沖未開票收入
老師,我是電商平臺,當月賬單要下月出來才開發(fā)票,那我這個確認收入的分錄怎么做呀?可否當月借:應收賬款(暫估入賬) 貸:主營業(yè)務收入, 次月 紅沖上次,再借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(銷項稅額)
1,2月我暫估了收入2萬元,我做分錄 摘要暫估收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—應交增值稅(銷項) 丶 3月份確認1.2月份收入開具發(fā)票2.5萬,那我能不能就增加的0.5萬補確認收入? 摘要:確認收入并開票發(fā)票,補確認收入:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—應交增值稅(銷項)
暫估時:借:應收賬款-暫估收入 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 次月開出發(fā)票時:借:應收賬款——XX單位 貸:應收賬款—暫估收入,暫估申報時:銷項稅金填在未開票收入里。次月開出發(fā)票時這個銷項稅金怎么辦呢?
#提問#老師暫估本月未開票收入時,寫的分錄借方:應收賬款60000 貸方:應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅690.27 主營業(yè)務收入 5309.73當月繳稅還是待下月開出發(fā)票時繳稅?
老師,我的成本當月沒有發(fā)票,暫估是這樣做分錄的,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款—暫估 次月收到發(fā)票 借:應付賬款—暫估 應交稅費—應交增值稅 貸:應付賬款—單位,賬務處理的對嗎
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
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怎么紅沖未開票收入?
沒明白,暫估時是把這個稅額填寫在未開票收入欄
同學你好 直接填寫在未開票收入欄
是不是這么理解 :次月開票時,開票收入按實際填寫,未開票收入填負數(shù)
同學你好 對的 是這樣的