,你好,是不是那個固定資產(chǎn)被處理掉的呢?或者是被賣出去呢。
老師,您好,計提固定資產(chǎn)不是以固定資產(chǎn)的原值計提折舊嗎?折舊計提完,為什么還有殘值,殘值是多少?
老師,房租,建筑以外未投入使用的固定資產(chǎn)不計提折舊,不是沒有使用固定資產(chǎn)要計提折舊嗎
金蝶固定資產(chǎn)模塊,月底計提折舊的時候顯示本期應計提折舊額大于剩余折舊額,是什么原因呢?(我們換了賬套,有些固定資產(chǎn)是移過來的,所以增加卡片的時候,在累計折舊那里填了數(shù)字,但是系統(tǒng)折舊的時候還是按照原值折舊的)
老師,我使用金蝶里面的固定資產(chǎn)模塊進行折舊,但是有有個固定資產(chǎn)不計提折舊是什么原因?也沒有計提完
老師,我在金蝶上做固定資產(chǎn)計提折舊提示本月沒有要計提折舊的內(nèi)容,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,是不是就不用再做了,折舊完了后還要什么工作的嗎
老師一月份的賬,為什么到分攤房租那就不算開辦費了
老師你好,我想咨詢一個問題, 就是有一個放貸的,給人放貸30萬,但是這30萬是兩個人去平攤的,然后另外一個拿了一半的這個人,又找了下家分攤了3萬,你說這種情況 ,投3萬想賺點利息的這個人需要他給他開什么樣的收據(jù)
500元以下的個人零星報銷需要哪些資料,
購買某件商品,兩個月購買的單價不一樣,月底使用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本,做庫存盤盈或盤虧是不是也是使用月末一次加權(quán)平均法
公司這季度沒有收入,人員工資是成本,成本要不先計入管理費,等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
減免的一個點借應交稅費,那減免的另外兩個點借啥
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提附加稅企業(yè)所得稅的分錄,是不是只有在季度末一個月做 7月份8月份不用計提,9月份計提結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,超市小規(guī)模納稅人生鮮超市九月份銷售額29萬多正好免稅,但今天業(yè)務告訴他那還有外場的銷售收入2萬多沒入賬。加上他的話就超30萬了??刹豢梢运?,做在10月份
保險公司賠償給公司的三者車賠償款要開票嗎
老師,做會計交接,接電子財務賬,是批發(fā)零售公司,以前的會計沒有寫主營業(yè)務收入的明細——商品,是按主營業(yè)務收入——門店做賬的,我接著她的賬延續(xù)往下做,是不是也不能按商品明細做賬呀
沒有哎,折舊年限是60期,現(xiàn)在折了51期
那就還沒有折舊完,你應該繼續(xù)折舊。
嗯呢,我用固定資產(chǎn)模塊中的計提折舊,但是這個固定資產(chǎn)的本月折舊為0
哦,他是不是殘值率挺大的,你看一下,你看一下總額減去已經(jīng)折舊完的金額是不是等于殘值呀。
是的,等于凈值
哦,那他就是那個意思了,因為她已經(jīng)沒得折舊了,他殘值計提的多。你也不需要計提折舊了。
那我要計提的話,怎么修改?
或者是你要計提的話,你可以把那個殘值率,你試著能不能改一下,如果不能改的話,你就沒法兒把這幾題了,如果可以改的話,你把那個殘值的金額改小一點,然后就可以集體。
計提折舊明細表還是沒有
你把那個預計凈殘值那里修改一下。
修改為什么?
你不是想集體折舊嗎?那你就要調(diào)節(jié)那個殘值啊,你把產(chǎn)資金額調(diào)節(jié)了,你那個嗯,你才能計提折舊呀。你剛才不是說殘值等于你的資產(chǎn)余額嗎?那就說明你沒辦法再去集體折舊了。