您好同學(xué),45行那個(gè)其他里面直接調(diào)調(diào)整就可以。
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中職工薪酬欄,賬載金額和稅收金額,是分別填寫的科目余額表里面的哪個(gè)數(shù)呢?
老師,您好。企業(yè)所得稅匯算清繳中辦公費(fèi)納稅調(diào)增應(yīng)填寫在哪一欄的?我們公司銀行開戶和購(gòu)買U盤花了325元,但沒有收到發(fā)票的。這個(gè)我們?nèi)胭~在了管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(開辦費(fèi)),請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用納稅調(diào)增應(yīng)該填寫在哪一欄里面呢?
老師,您好。企業(yè)所得稅匯算清繳中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上開辦費(fèi)沒有取得發(fā)票,應(yīng)該填寫在哪一欄上面呢?
2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的11項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi)支出(保險(xiǎn)企業(yè)填寫A105060),制造業(yè)是填寫網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)吧? 還有暫估的但是一直未收到發(fā)票的,應(yīng)該填寫在哪里?
2022年匯算清繳稅局查到有張5萬(wàn)發(fā)票是虛開的做賬是放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 調(diào)增這5萬(wàn)我應(yīng)該填哪一欄上面
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師,你好,可以直接填寫在30欄的其他里面嗎?
嗯,可以可以,貼在那里也可以。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星