你好 借 銷售費(fèi)用 貸銀行??
老師我們暫估入賬的商品賣了。我入賬的時(shí)候做成接庫存商品-暫估入賬 貸應(yīng)付賬款-某某公司,賣出去的時(shí)候應(yīng)該怎么做?
我們公司有外購的商品贈(zèng)送客戶了,但是做的分錄是 借:銷售費(fèi)用——推廣費(fèi)5592.1 貸:庫存商品4624 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷)968.1(不含稅市場(chǎng)價(jià)?0.13) 借:主營業(yè)務(wù)成本4624 貸:庫存商品4624 這樣做分錄對(duì)嗎?匯算清繳還用調(diào)整嗎?
我們情人節(jié)做推廣活動(dòng),用了幾瓶我們外購的庫存商品,應(yīng)該怎么入賬
我們給A公司做了一場(chǎng)活動(dòng),請(qǐng)了攝影師和媒體。這個(gè)請(qǐng)攝影師和媒體的費(fèi)用應(yīng)該是算這場(chǎng)活動(dòng)的成本,我該怎么入這兩項(xiàng)成本么?借:庫存商品(貨可以進(jìn)庫存商品)貸:銀行存款貨可以進(jìn)庫存商品,但是請(qǐng)的人工費(fèi)要怎么寫分錄呢?
老師我們企業(yè)作為投資購買了幾套商品房,支付的不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)應(yīng)該怎么入賬呢?
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時(shí)探礦權(quán)評(píng)估價(jià)10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時(shí)隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請(qǐng)問這個(gè)資本公積在所有者權(quán)益變動(dòng)表中該放在哪里?另外還有一個(gè)問題,這個(gè)探礦權(quán)當(dāng)時(shí)出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時(shí)無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請(qǐng)能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛,而且怎么能是銀行,不應(yīng)該是庫存商品嘛?
你好 就是直接記費(fèi)用了,不用入賬 所以貸方是銀行 沒付款貸方是應(yīng)付賬款 ?不記銷項(xiàng)所以也不記進(jìn)項(xiàng)? ?