借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
老師我們暫估入賬的商品賣了。我入賬的時候做成接庫存商品-暫估入賬 貸應(yīng)付賬款-某某公司,賣出去的時候應(yīng)該怎么做?
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實際收到發(fā)票的時候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
@值班老師?沖暫估的時候應(yīng)該怎么做分錄??? 是直接紅字:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 還是說藍字:借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 呀?這兩個有什么區(qū)別呀?
老師,暫估入庫,后面又付款了,對方不能開具發(fā)票,入庫的時候,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估入庫,付款時,借應(yīng)付賬款A(yù)公司,貸,銀行存款,這樣,應(yīng)付賬款和應(yīng)付暫估都還有余額,賬務(wù)我該怎么處理呢?
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時候:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請問怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個公司,怎么可以同時賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個東西嗎?
老師,我想請教個關(guān)于社保的問題。就是一個朋友讓我在他上班的單位掛一個虛職,對方單位負責(zé)給我繳納社保,而我負責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風(fēng)險啥的
差旅費票據(jù)不是由出納審核嗎,會計確認嗎,出納付款,出納是不是需要審核
老師你好,我想問一下稅務(wù)師是怎么考的?一共有多少科目?需要多長時間考完?
工資薪金和個人經(jīng)營所得可以共用 6 萬嗎,比如工資用3萬,個人經(jīng)驗所得用3萬
我去年計提應(yīng)收賬款的1%的壞賬準備,今年那筆應(yīng)收賬款全額收回了 我應(yīng)該怎么做分錄 銷掉這比壞賬準備的信用減值準備呢
勞務(wù)報酬1000塊錢,個稅是多少?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
那我暫估入賬的時候借庫存商品也要寫二級科目?
你好,庫存商品二級科目寫具體的名字。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。