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1.A公司2021年1月1日向B公司(為增值稅一般納稅人)銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅發(fā)票,發(fā)票注明的價(jià)款為12000元,適用的增值稅稅率為13%,同時(shí)收到期限為2個(gè)月的銀行承兌匯票一張,A公司編制會(huì)計(jì)分錄。2.2021年3月1日,A公司收到B企業(yè)的商業(yè)承兌匯票一張,面值15000元,抵所欠的貨款。對A公司編制會(huì)計(jì)分錄。3.2021年10月1日A公司持有的商業(yè)承兌匯票15820到期后,無法收回款項(xiàng)。A公司編制會(huì)計(jì)分錄。4.A公司于2021年10月20日將面值為113萬元應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,以取得B該公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的甲材料,該材料價(jià)款為100萬元,增值稅稅率為13%。A公司編制會(huì)計(jì)分錄。

2022-03-25 09:07
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-25 09:08

1借應(yīng)收票據(jù)13560 貸主營業(yè)務(wù)收入12000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1560

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齊紅老師 解答 2022-03-25 09:08

2借應(yīng)收賬款15000 貸應(yīng)收票據(jù)15000

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齊紅老師 解答 2022-03-25 09:08

3.借應(yīng)收賬款15820 貸應(yīng)收票據(jù)15820

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齊紅老師 解答 2022-03-25 09:09

4借原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸應(yīng)收賬款113

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同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收票據(jù)12000加12000*13% 貸,主營業(yè)務(wù)收入12000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)12000*13% 2 借,應(yīng)收票據(jù)15000 貸,應(yīng)收賬款15000 3 借,應(yīng)收賬款15820 貸,應(yīng)收票據(jù)15820 4 借,原材料100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13 貸,應(yīng)收票據(jù)113
2022-03-24
1借應(yīng)收票據(jù)13560 貸主營業(yè)務(wù)收入12000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1560
2022-03-25
你好 (1)編制A公司收到票據(jù)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄; 借:應(yīng)收票據(jù),貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)編制A公司年度終了計(jì)提利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄; 借:應(yīng)收票據(jù),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 (3)編制A公司票據(jù)到期時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)
2023-01-06
你好 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)
2023-06-06
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:應(yīng)收票據(jù)234000 貸:應(yīng)收賬款234000 借:應(yīng)收利息234000*6% 貸:投資收益/利息收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 借:應(yīng)付賬款452000 貸:應(yīng)收票據(jù)234000 銀行存款218000
2022-05-02
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