同學(xué)你好 很高興為你解答 借:應(yīng)收票據(jù)234000 貸:應(yīng)收賬款234000 借:應(yīng)收利息234000*6% 貸:投資收益/利息收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 借:應(yīng)付賬款452000 貸:應(yīng)收票據(jù)234000 銀行存款218000
1.A公司2021年1月1日向B公司(為增值稅一般納稅人)銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅發(fā)票,發(fā)票注明的價款為12000元,適用的增值稅稅率為13%,同時收到期限為2個月的銀行承兌匯票一張,A公司編制會計分錄。2.2021年3月1日,A公司收到B企業(yè)的商業(yè)承兌匯票一張,面值15000元,抵所欠的貨款。對A公司編制會計分錄。3.2021年10月1日A公司持有的商業(yè)承兌匯票15820到期后,無法收回款項。A公司編制會計分錄。4.A公司于2021年10月20日將面值為113萬元應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,以取得B該公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的甲材料,該材料價款為100萬元,增值稅稅率為13%。A公司編制會計分錄。
1.A公司2021年1月1日向B公司(為增值稅一般納稅人)銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅發(fā)票,發(fā)票注明的價款為12000元,適用的增值稅稅率為13%,同時收到期限為2個月的銀行承兌匯票一張,A公司編制會計分錄。2.2021年3月1日,A公司收到B企業(yè)的商業(yè)承兌匯票一張,面值15000元,抵所欠的貨款。對A公司編制會計分錄。3.2021年10月1日A公司持有的商業(yè)承兌匯票15820到期后,無法收回款項。A公司編制會計分錄。4.A公司于2021年10月20日將面值為113萬元應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,以取得B該公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的甲材料,該材料價款為100萬元,增值稅稅率為13%。A公司編制會計分錄。
一、海天公司2021年9月16日銷售一批產(chǎn)品給旺旺公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為50000元,增值稅率13%。收到旺旺公司同日簽發(fā)的80天的商業(yè)承兌匯票一張,面值56500元,票面利率6%。(1)編制取得商業(yè)票據(jù)、期末計息、到期收到票據(jù)的分錄。(2)假定海天公司2021年11月14日將未到期的應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,以取得生產(chǎn)經(jīng)營所需的A種材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明材料價款為100000元,適用的增值稅稅率為13%,其余款項以銀行存款支付。(3)假定債務(wù)人旺旺公司票據(jù)到期時無力支付票款,商業(yè)匯票轉(zhuǎn)變?yōu)橛馄谄睋?jù)處理。(1)取得商業(yè)票據(jù):期末計息:到期收回票據(jù):(2)2021年11月14日(3)2021年12月4日到期無力支付票據(jù):
二、A公司2021年1月6日銷售一批產(chǎn)品給B公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅額為26000元。收到B公司同日簽發(fā)的70天的商業(yè)承兌匯票一張,面值226000,票面利率6%。(1)編制“銷售商品取得匯票”會計分錄;(2)假設(shè)到日期收回票款。(3)假設(shè)到期日對方無力支付票款
三、A公司2021年11月6日銷售一批產(chǎn)品給B公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅額為26000元。收到B公司同日簽發(fā)的70天的商業(yè)承兌匯票一張,面值226000,票面利率6%。(1)編制“銷售商品取得匯票”會計分錄;(2)編制“期末計息”(12.31)會計分錄(3)假設(shè)到日期收回票款(3)假設(shè)到期日對方無力支付票款
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?