您好 借:銀行存款 226 借,庫存商品 –200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 26 這樣寫比較合適
借:庫存商品 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 應(yīng)付賬款 這個是正常做賬 收到紅字發(fā)票 借:庫存 金額負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出)金額負(fù)數(shù)老師是這樣編寫嗎?
如果采購?fù)丝?,收到了紅字發(fā)票,做賬的時候直接,用負(fù)數(shù)行嗎,借,庫存商品 –200 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 -26 貸,銀行存款 –226
發(fā)生采購?fù)素洉r的分錄 方法一:借:銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額(紅字) 貸:庫存商品 方法二:借:銀行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 請問下是這兩種方案都可行嗎,還是哪一種分錄是錯誤的
購買方收到紅字發(fā)票,請問怎么做賬? 采購時借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 收到紅字發(fā)票怎么做分錄?
老師,采購商品20萬,已付款未收到發(fā)票 這樣做賬務(wù)處理可以嗎 借:庫存商品-暫估入庫 20 貸:銀行存款 收到發(fā)票先紅沖上一筆分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-xx增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 這樣處理可以嗎
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
不是紅沖嗎
這樣寫分錄是紅沖的啊