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開發(fā)票含稅5.16萬元,增值稅0.31附加稅。0.04萬元印花稅0.001萬元企業(yè)所得稅0.089萬元掛靠管理費(fèi)0.089萬元收到工程款4.46萬元,付款3.26萬元,工程施工材料0.67萬元。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做,拜托。請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做,工程結(jié)算收入是開票金額嘛?成本是工程施工材料金額嘛,那這樣我的利潤就不對(duì)了,我只是管理費(fèi)用的收入其他都是掛靠方出

2022-03-24 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-24 19:59

你好,你給被掛靠方的錢和支出的材料都是成本 借應(yīng)收賬款5.16 貸主營業(yè)務(wù)收入5.16/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)5.16/1.09*0.09 借稅金及附加0.04 貸銀行存款 借所得稅費(fèi)用0.089 稅金及附加 0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款4.46 貸應(yīng)收賬款 借主營業(yè)務(wù)成本3.26+0.67+0.089 貸銀行存款3.26+0.089 原材料0.67

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你好,你給被掛靠方的錢和支出的材料都是成本 借應(yīng)收賬款5.16 貸主營業(yè)務(wù)收入5.16/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)5.16/1.09*0.09 借稅金及附加0.04 貸銀行存款 借所得稅費(fèi)用0.089 稅金及附加 0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款4.46 貸應(yīng)收賬款 借主營業(yè)務(wù)成本3.26+0.67+0.089 貸銀行存款3.26+0.089 原材料0.67
2022-03-24
你好 借應(yīng)收賬款5.16 貸主營業(yè)務(wù)收入5.16/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)5.16/1.09*0.09 借稅金及附加0.04 貸銀行存款 借所得稅費(fèi)用0.089 稅金及附加 0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款4.46 貸應(yīng)收賬款 借主營業(yè)務(wù)成本3.26+0.67 貸銀行存款3.26 原材料0.67
2022-03-24
首先這個(gè)掛靠的賬務(wù)處理,他是這樣的,你開發(fā)票出去,你是要做收入,然后那個(gè)掛靠你的那個(gè)人,他給你開發(fā)票,你作為成本,然后你再把那個(gè)錢結(jié)給他,那么中間的差額就是你的管理費(fèi)和你的利潤。那么,至于你說這個(gè)掛靠欠了多少錢,能夠體現(xiàn),這個(gè)你只能是單獨(dú)弄一個(gè)表格去進(jìn)行記錄,這個(gè)賬上是不能體現(xiàn)的。
2022-03-25
收入你已經(jīng)確認(rèn)了200萬,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本-- 80? ? 貸:合同履約成本--80萬
2023-02-22
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-04-14
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