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公司于2020年10月15日將上述的應(yīng)收票據(jù)(169.5萬(wàn)元)背書轉(zhuǎn)讓,以取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的A種材料,該材料價(jià)款為200萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%。會(huì)計(jì)分錄是什么

2022-03-24 19:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-24 19:23

你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)收票據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-03-24 19:24

你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)收票據(jù),應(yīng)付賬款?

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2022-03-24
你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)收票據(jù),應(yīng)付賬款
2022-03-24
借:原材料 1500000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅255000,貸:應(yīng)收票據(jù)1755000
2022-04-11
你好 1)2020年9月1日向乙公司(增值稅一般納稅人)銷售一批產(chǎn)品,貨款為150萬(wàn)元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%; 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2)9月15日,甲公司收到乙公司寄來(lái)的一張期限3個(gè)月的銀行承兌匯票,面值為169.5萬(wàn)元,抵付產(chǎn)品的價(jià)款和增值稅稅款; 借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 3)12月15日,甲公司持有的上述票據(jù)到期,收回票面金額169.5萬(wàn)元存入銀行; 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) 假定甲公司于10月15日將上述應(yīng)收票據(jù)(169.5萬(wàn))背書轉(zhuǎn)讓,以取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的A種材料,該材料價(jià)款為200萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%。其余款項(xiàng)以銀行存款支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)收票據(jù),銀行存款 4)假定甲公司于10月15日將持有的應(yīng)收票據(jù)(169.5萬(wàn))背書轉(zhuǎn)讓向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)息0.5萬(wàn)元,其余款項(xiàng)收回存入銀行。 借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收票據(jù)
2022-12-05
借:應(yīng)收賬款,452000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅52000 借:應(yīng)收票據(jù),452000貸:應(yīng)收賬款,452000, 借:原材料300000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅39000,貸:應(yīng)付賬款,339000 借:應(yīng)付賬款,339000,預(yù)付賬款 113000,貸:應(yīng)收票據(jù),452000
2022-03-31
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