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3月2日,甲公司銷售商品一批,合同價款400,000,增值稅52000款項(xiàng)未收,收到一張商業(yè)承兌匯票。4月5日,甲公司將上述票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,以取得生產(chǎn)經(jīng)營所需A材料,該材料價款300,000,適用增值稅稅率13%。做出甲公司的會計(jì)分錄:

2022-03-31 09:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-31 09:09

借:應(yīng)收賬款,452000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 400000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅52000 借:應(yīng)收票據(jù),452000貸:應(yīng)收賬款,452000, 借:原材料300000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅39000,貸:應(yīng)付賬款,339000 借:應(yīng)付賬款,339000,預(yù)付賬款 113000,貸:應(yīng)收票據(jù),452000

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借:應(yīng)收賬款,452000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 400000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅52000 借:應(yīng)收票據(jù),452000貸:應(yīng)收賬款,452000, 借:原材料300000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅39000,貸:應(yīng)付賬款,339000 借:應(yīng)付賬款,339000,預(yù)付賬款 113000,貸:應(yīng)收票據(jù),452000
2022-03-31
你好,同學(xué), 1借應(yīng)收賬款100000×1.13=113000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100000×13%=13000 2借應(yīng)收票據(jù)113000 貸應(yīng)收賬款113000 3借銀行存款113000 貸應(yīng)收票據(jù)113000
2023-12-13
借:原材料 1500000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅255000,貸:應(yīng)收票據(jù)1755000
2022-04-11
同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收票據(jù)12000加12000*13% 貸,主營業(yè)務(wù)收入12000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)12000*13% 2 借,應(yīng)收票據(jù)15000 貸,應(yīng)收賬款15000 3 借,應(yīng)收賬款15820 貸,應(yīng)收票據(jù)15820 4 借,原材料100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13 貸,應(yīng)收票據(jù)113
2022-03-24
1借應(yīng)收票據(jù)13560 貸主營業(yè)務(wù)收入12000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1560
2022-03-25
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