我們說(shuō)的普通年金通常是末付款的,預(yù)付年金是期初付款的
老師有點(diǎn)搞不清楚投資時(shí)點(diǎn)的存貨出售減值和內(nèi)部交易未出售 有點(diǎn)混淆出題的時(shí)候都有對(duì)外出售部分 怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn): 方案3求的是預(yù)付年金現(xiàn)值,從2019年開(kāi)始支付,同一對(duì)比時(shí)間是2018年初,2018年和2019年有一年的貨幣時(shí)間價(jià)值,為什么不用折一年的復(fù)利現(xiàn)值呢?
財(cái)務(wù)管理的貨幣時(shí)間價(jià)值怎么區(qū)分預(yù)付年金和普通年金,有時(shí)候分的清有時(shí)候分不清?
去年的時(shí)候暫估費(fèi)用分錄,借:管理費(fèi)用-暫估 20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 20, 今年發(fā)票收到了,只有15萬(wàn),另外5萬(wàn)回不來(lái)了,清算清繳,賬務(wù)處理及分錄怎么寫(xiě)?
公司21年的時(shí)候租了一塊地,當(dāng)時(shí)是直接計(jì)入管理費(fèi)用。22年的時(shí)候又不租了,把這個(gè)租金退回來(lái),付多少退回多少,退回時(shí)做的賬務(wù)處理是通過(guò)以前年度損益科目,后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中。現(xiàn)在我們?cè)谧?2年的匯算清繳時(shí)就是不知道這個(gè)租金的金額該在哪里調(diào)好,相當(dāng)于我們21年的時(shí)候管理費(fèi)用扣多,22年的時(shí)候要把這筆管理費(fèi)用加回來(lái)嗎
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒(méi)開(kāi)始做。還是說(shuō)我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?