同學(xué)你好 1.這個(gè)可以的,但是最好是有進(jìn)度表 2.對(duì)的,這個(gè)可以的
老師們,我們公司內(nèi)部報(bào)銷,就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報(bào)銷單,先由會(huì)計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財(cái)務(wù)室出納簽字(若是付款會(huì)蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個(gè)審批程序上存在一個(gè)問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對(duì)這個(gè)先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因?yàn)槲覀兊礁犊顣r(shí)還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室入賬,我的意見是掛賬時(shí)先讓會(huì)計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會(huì)計(jì)掛賬,報(bào)銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個(gè)地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時(shí)寫付款申請單(上面也由會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個(gè)只是審核我賬的會(huì)計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)
老師,我們跟一家公司簽合同,對(duì)方給我們做一面綠化墻,需要分進(jìn)場款、進(jìn)度款和尾款,然后可不可以在進(jìn)場款的時(shí)候就寫支出審批表金額為總額(附上合同等資料),但是只支付進(jìn)場款。等一段時(shí)間后再直接支付進(jìn)度款和尾款,但是沒有寫支出審批表和附上資料。請問可不可以這樣子的呢? 2、或者可不可以一下這種方式?就是進(jìn)場款和進(jìn)度款的時(shí)候,不寫支出審批表還有資料就直接支付,等到最后一筆尾款的時(shí)候再寫支出審批表,合同和報(bào)價(jià)清單還有工程驗(yàn)收,請問可以?(進(jìn)場款、進(jìn)度款和尾款分別在不同的月份)
老師,我們跟一家公司簽合同,對(duì)方給我們做一面綠化墻,需要分進(jìn)場款、進(jìn)度款和尾款,然后可不可以在進(jìn)場款的時(shí)候就寫支出審批表金額為總額(附上合同等資料),但是只支付進(jìn)場款。等一段時(shí)間后再直接支付進(jìn)度款和尾款,但是沒有寫支出審批表和附上資料。請問可不可以這樣子的呢? 2、或者可不可以一下這種方式?就是進(jìn)場款和進(jìn)度款的時(shí)候,不寫支出審批表還有資料就直接支付,等到最后一筆尾款的時(shí)候再寫支出審批表,合同和報(bào)價(jià)清單還有工程驗(yàn)收,請問可以?(進(jìn)場款、進(jìn)度款和尾款分別在不同的月份)
老師,我今天工作遇到了一個(gè)很迷茫很現(xiàn)實(shí)的問題,我們是跟自治區(qū)醫(yī)保簽合同對(duì)地級(jí)市醫(yī)保進(jìn)行檢查,但是他們有些問題確實(shí)存在,但是我在跟同事進(jìn)行檢查的時(shí)候,感覺他們都在忽略,能過的都過了,特別是內(nèi)控的問題,比如付了一筆暫付款,什么材料都沒有,直接經(jīng)過財(cái)務(wù)審批付出去了,然后他們拿了一個(gè)文件過來說是區(qū)政府要求付核酸錢,然后我問我們組長她也說算了,后面我去查文件核酸的費(fèi)用期間和醫(yī)院提供也不一致,也超期了,所以我都不懂對(duì)被審單位到底是真的嚴(yán)格審查,還是放水,主審也不在這邊。還有就是平時(shí)交流對(duì)被審單位的態(tài)度是用自己的專業(yè)知識(shí)說服他們,還是兩邊協(xié)商,他們能不能的材料讓補(bǔ)算了還是實(shí)事求是,寫進(jìn)報(bào)告。還有跟被審單位溝通,實(shí)務(wù)中我們注意什么呀?
小張?jiān)趯?duì)某公司2021年度報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司報(bào)表往來科目均未進(jìn)行重分類調(diào)整,長 短期資嚴(yán)和負(fù)債項(xiàng)目也未進(jìn)行相應(yīng)的分類,請根據(jù)公司報(bào)表及相關(guān)資料將審計(jì)后的金額填入表中(本題40分,可以不寫計(jì)算過程,但寫計(jì)算過程,計(jì)算過程對(duì),計(jì)算結(jié)果錯(cuò)的酌情給分) 1,公司應(yīng)收賬款明細(xì)表電有62萬貨方余額,壞 賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款余額5%o計(jì)提;2.其他應(yīng)收款 里面有126萬股權(quán)投資;3.待攤費(fèi)用中有125萬的 裝修費(fèi)、公司按10年進(jìn)行攤銷;4.短期借款杳 看借款合同,發(fā)現(xiàn)一共三筆借款,到期日分別是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日,金額分別為150萬元、100萬元和260萬元;5.應(yīng)付賬款明細(xì)表中有27萬借方余額;6.其他應(yīng)付款中有12萬借方余額 麻煩老師速度謝謝
你好,我想問一下關(guān)于...你好,我想問一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債倒計(jì)差額計(jì)入未分配利潤,但是為了方便看建賬-以后的利潤,我想把屬于建賬前倒計(jì)差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認(rèn)為這個(gè)倒計(jì)差額就是個(gè)試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
你好,我們和商家結(jié)算假如商家應(yīng)返還給我們的服務(wù)費(fèi)A+B項(xiàng)目是64903元,C業(yè)務(wù)128000客戶把收入打給我們了本來是應(yīng)該直接給商家的,所以我們拿128000-應(yīng)收的服務(wù)費(fèi)64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計(jì)入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應(yīng)收款法人的有2,196.12,實(shí)收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請問賬目還需要調(diào)賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對(duì)嗎?
老師好,購買理財(cái)產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細(xì)表和申報(bào)表的空白報(bào)表
你好,請問,查看三大報(bào)表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿(mào)企業(yè),稅收編碼不小心寫錯(cuò)了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
老師,那我直接按照第二種方式的話就不用寫進(jìn)度表,是不是呀? 支付進(jìn)度款和進(jìn)場款就不用什么附件作為做賬的資料嗎?就直接記賬憑證、然后回單就可以了嗎? 然后在尾款的時(shí)候再附上合同報(bào)價(jià)單,還有工程驗(yàn)收單。 請問是這樣子嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的