同學(xué)您好 那2000以后通過返利的是嗎
樸老師您好,我是上午提問的學(xué)生。還有一問題沒明白,就是在月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(根據(jù)合同成本)。比如說(shuō)我這個(gè)月A項(xiàng)目開票480萬(wàn),在合同成本下A項(xiàng)目成本是600萬(wàn)。應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,請(qǐng)問餐飲業(yè)去年12月開了一筆發(fā)票(22.5萬(wàn)),6月對(duì)方退回 并且說(shuō)這筆餐費(fèi)不會(huì)支付,我們準(zhǔn)備開紅字沖銷,但是我們是月底結(jié)轉(zhuǎn)本月成本 不是按照項(xiàng)目來(lái)攤銷,所以如果開紅字 我不能結(jié)轉(zhuǎn)出改筆項(xiàng)目的成本,想請(qǐng)教下老師 該怎么做
老師,您好!我想問下汽車銷售公司結(jié)轉(zhuǎn)成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn),比如進(jìn)貨價(jià)6萬(wàn),廠家有活動(dòng)2000元的支持,開回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票是按6萬(wàn)開的。那我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按6萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)還是按5.8萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師好,我想問下,比如我12月份開票確認(rèn)收入1000萬(wàn)元并暫估成本,但是從11月份開始我就預(yù)付了1500萬(wàn)元,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?是只結(jié)轉(zhuǎn)1000萬(wàn)元部分的成本還是可以按預(yù)付的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,我們銷售材料,用的進(jìn)銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下,我們當(dāng)月銷售,按出庫(kù)的累計(jì)庫(kù)存就可以結(jié)轉(zhuǎn),但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?~~我是想按開發(fā)票對(duì)應(yīng)的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但太多了,也剔不出來(lái),假如我按出庫(kù)一起結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)有啥問題
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時(shí),只要是遇到(影響年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額為多少?)都不會(huì)算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級(jí)
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報(bào)
老師,2017年的進(jìn)項(xiàng)票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎