你好!一是因?yàn)閰R算清繳本身涉及的表格有40多個,不同的業(yè)務(wù)就可能會涉及到不同的表格,說實(shí)話,只有完全了解你所有發(fā)生的業(yè)務(wù),才能明確告訴你怎么做,填哪幾個表。二是因?yàn)樯婕暗氖虑槎?,打字根本沒辦法說的清,所以沒辦法答,建議你看下課堂匯算清繳的課程。然后有疑問再來問,這樣會比較清晰一些。
請教老師,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款的時候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票,由于分多張開的,所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預(yù)繳稅款時計算繳納的稅額少了2毛多錢,這種情況該怎么做賬呢?就是說我們預(yù)繳稅款時繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應(yīng)交增值稅的稅額記哪個數(shù)?如果是按開出發(fā)票上面的稅額記,那預(yù)繳時多交的2毛多稅務(wù)局會走退稅程序嗎?
老師,我們是孵化基地是民非企業(yè),收入只有一項(xiàng) 是財政撥款,就業(yè)局根據(jù)孵化面積給我們撥款,費(fèi)用就是基地房租物業(yè)水電員工,稅務(wù)是小規(guī)模,這種情況怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳,填哪幾張表,望老師給詳細(xì)答復(fù)
老師,我們是孵化基地是民非企業(yè),收入只有一項(xiàng) 是財政撥款,就業(yè)局根據(jù)孵化面積給我們撥款,費(fèi)用就是基地房租物業(yè)水電員工,稅務(wù)是小規(guī)模,這種情況怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳,填哪幾張表,望老師給詳細(xì)答復(fù)老師我的問題挺著急的為什么沒人回應(yīng)?
老師你好,我給一家小規(guī)模的加工廠做賬報稅,他們公司都是來料加工,完全沒有材料方面的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,偶爾一些周轉(zhuǎn)材料也是收款收據(jù),成本幾乎全是工人工資,電費(fèi)也是收款手據(jù),24年第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳報稅,成本比收入多了將近壹佰萬,老板說是外面有100多萬沒有收回來,怕收不回來,等收回來再開票,如果后期開票來,就只能算25年的收入了,這種情況下,我應(yīng)該怎么報企業(yè)所得稅預(yù)繳?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細(xì)的會計分錄指導(dǎo)一下,已經(jīng)咨詢幾天,麻煩會計分錄詳細(xì)點(diǎn)
小規(guī)模公司,已繳納的增值稅會一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎?
老師 像我們是加工企業(yè),別的工作人員來維修鍋爐,發(fā)票內(nèi)容可以開成零配件的具體項(xiàng)目嗎
請問老師 我們公司注冊資本100萬,實(shí)繳0 認(rèn)繳100萬,現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓20%,收到受讓方的60萬現(xiàn)金,這樣的話怎樣核算轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量是多少?
給員工生育小孩子紅包,是生育慰問金嗎,叫什么說法呢
老師好,供貨商給我單位開打孔費(fèi)用是30,我單位再開給客戶70,這樣可以嗎(實(shí)際打孔是供貨商)
老師好,建筑公司給個體戶轉(zhuǎn)錢,直接轉(zhuǎn)給個體戶的法人有風(fēng)險不,真實(shí)業(yè)務(wù)有發(fā)票
老師,我將要去一個企業(yè)上班,他這個企業(yè)只有一個大客戶。企業(yè)有自己的生產(chǎn)線產(chǎn)貨,有時候進(jìn)貨給客戶供應(yīng)。這個老板說讓我去了先把賬搞明白然后再給大客戶股東算出分紅來。我想問問,我去了先怎么操作?
兩家公司共同持有A公司股權(quán),兩家公司共同經(jīng)營,分開核算各自的業(yè)務(wù),現(xiàn)在其中一家公司要轉(zhuǎn)讓所持有的全部給另外一家公司,企業(yè)利潤可以根據(jù)實(shí)際的利潤進(jìn)行分紅嗎?股轉(zhuǎn)需要繳納的企業(yè)所得稅怎么計算呢?
老師你好,就是公司的法人辭職了,要添加新法人 在增加一個新股東,添加法人的那個股東占比95%,新增股東占比5%,公司的注冊資本金是800萬元。這個比例我是按照800萬的95%計算是760萬,新增人員的比例5%計算40萬,是這樣嗎?老師請教詳細(xì)步驟。
老師 現(xiàn)在老板要貸款,需要24年的財務(wù)報表,請問去年的報表還能調(diào)整到有盈利嗎