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計(jì)劃成本法——作業(yè)甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算。2011年12月1日,原材料賬戶(hù)借方余額300萬(wàn)元,材料成本差異賬戶(hù)借方余額2萬(wàn)元。12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采購(gòu)材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明,價(jià)款689萬(wàn)元,增值稅89.57萬(wàn)元,另支付運(yùn)雜費(fèi)1萬(wàn)元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本為700萬(wàn)元。(2)采購(gòu)材料一批,月末材料已經(jīng)到達(dá)驗(yàn)收入庫(kù),但未收到發(fā)票,該材料計(jì)劃成本為500萬(wàn)元。(3)本月發(fā)出材料計(jì)劃成本為800萬(wàn)元,全部用于生產(chǎn)產(chǎn)品。要求:(一)根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交稅費(fèi)要求明細(xì)科目)(二)計(jì)算結(jié)存材料的實(shí)際成本。

2022-03-23 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-23 22:47

同學(xué)你好 1.借:材料采購(gòu) 689%2B1=690 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)89.57 貸:銀行存款 779.57 借:原材料 700 材料成本差異79.57 貸:材料采購(gòu)779.57 2.借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 500

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同學(xué)你好 1.借:材料采購(gòu) 689%2B1=690 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)89.57 貸:銀行存款 779.57 借:原材料 700 材料成本差異79.57 貸:材料采購(gòu)779.57 2.借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 500
2022-03-23
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-06-28
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-17
你好 1、借:材料采購(gòu)300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39 貸:銀行存款339 借:原材料320 貸:材料采購(gòu)300 材料成本差異20 借:生產(chǎn)成本280 貸:原材料280 2、差異率=(-28-20)/(180%2B320)=9.6% 領(lǐng)用材料差異=280*9.6%
2022-12-22
差異率(300+400-1000+4000)÷(28300+40600+39000+21000+40×1950) 借,材料采購(gòu)40200 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅40000×13% 貸,銀行存款,總金額 借,原材料40600 貸,材料采購(gòu)40200 材料成本差異400 借,原材料39000 材料成本差異1000 貸,材料采購(gòu)40000 借,材料采購(gòu)20000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅2600 貸,銀行存款22600 借,原材料21000 貸,材料采購(gòu)20000 材料成本差異1000 借,原材料8000 貸,應(yīng)付賬款,暫估8000 借,原材料-8000 貸,應(yīng)付賬款,暫估-8000 借,材料采購(gòu)8200 應(yīng)交稅費(fèi)8200×13% 貸,銀行存款,總金額 借,原材料1950×40 材料成本差異,差額金額 貸,材料采購(gòu)8200
2022-06-05
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