你好,計入費用,但是這個錢不能稅前扣除。
老師,我公司有筆打款13萬的帳,本應(yīng)對私打,對方直接為客戶開普票,我們確公對公打的。對方?jīng)]給我們開增票,所以一直掛在應(yīng)收賬款在。都兩年了,我們和對方也早無業(yè)務(wù)往來,它們也不可能為我們開增票。我現(xiàn)在是否可以直接進(jìn)一筆現(xiàn)金把賬平了?
老師我們是小規(guī)模納稅人開票是三個點,對方要求我們開6個點,但是我們只能開三個點給他們,他們打款時候會再扣3個點這樣開出去的收入和收到的不一致怎么辦
老師,錢付給對方了,但是沒有走公賬 ,對方把發(fā)票也給我們開了 。直掛著應(yīng)付賬款 ,怎樣把他這個賬調(diào)整一下 呢,可以讓對方給我們開具一個收據(jù) 嗎?
我9月收到發(fā)票 我做帳分錄是 借:銷售費用 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 現(xiàn)在對方要求我們開具紅字信息發(fā)票 他們要重開發(fā)票他 稅點提高 我把錢退給他們 他們也把新票給我了 是專票 現(xiàn)在是12月 我怎么調(diào)賬呢
老師,我們有一筆書店返點五千多15年匯的款,對方一直沒開發(fā)票,今年我們查賬,發(fā)現(xiàn)對方一直沒開票,但是對方理由為年頭太長不給開票,符合規(guī)定嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我們免所得稅,我們想讓他直接扣除稅點按不含稅金額開我們,我們稅點做菅業(yè)外支出,可對方非要我們匯稅點,然后開票,所以沒票這個稅點,就不知道了怎么做帳了
你還是做營業(yè)外支出,只是匯算清繳要調(diào)增
沒有發(fā)票也可以做帳做菅業(yè)外支出,非得讓我們出稅點,
是的,還是做營業(yè)外支出,只是匯算清繳要調(diào)增
恩,用做個說明嗎,還是直接做帳就可
直接做帳就可以的