您好同學(xué)給他要求,讓他開發(fā)票。
老師,我公司有筆打款13萬的帳,本應(yīng)對私打,對方直接為客戶開普票,我們確公對公打的。對方?jīng)]給我們開增票,所以一直掛在應(yīng)收賬款在。都兩年了,我們和對方也早無業(yè)務(wù)往來,它們也不可能為我們開增票。我現(xiàn)在是否可以直接進(jìn)一筆現(xiàn)金把賬平了?
你好,我們公司有幾筆材料是15年進(jìn)的,也對公付材料商款了,但是近幾年沒合作了,對方也一直沒有給開發(fā)票,后期應(yīng)該也不給開,這種情況我們公司該如何處理
老師,我們有一筆書店返點(diǎn)五千多15年匯的款,對方一直沒開發(fā)票,今年我們查賬,發(fā)現(xiàn)對方一直沒開票,但是對方理由為年頭太長不給開票,符合規(guī)定嗎
老師我們14年有一筆返點(diǎn)打到對方單位,一直沒開票,我們做其他應(yīng)收款貨銀存,今年查帳發(fā)現(xiàn)對方一直沒開票,對方同意開票,51618,但是要我們把6%的稅點(diǎn)匯給他們,我們可以匯,但是我們應(yīng)該怎么做帳呢,這個(gè)稅點(diǎn)對方也不會開發(fā)票
去年4月受托開發(fā)一款軟件,按合同約定收到了一筆96000預(yù)收款,因?qū)Ψ秸f要更改公司名稱,我們就等著一直沒開票沒申報(bào)收入,去年我們是小規(guī)模納稅人。后面開發(fā)的款項(xiàng)對方一直不付,我們既未收到款也未開票,今年我們是一般納稅人了。預(yù)收賬款96000元一直掛著有一年多了,該怎么處理?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
他不開,說15年時(shí)間太長了,開不了了
我們15年匯款時(shí)做在其他應(yīng)收款里
可以開的,怎么不能開呢?
他不開,你這個(gè)賬務(wù)也平不了。
是呀,對方就以年頭長不開
那我還需要你們再找他這個(gè)事兒,他有義務(wù)給你們開。
年頭長也應(yīng)該開,沒有規(guī)定不能開對吧,即使他年頭長不開轉(zhuǎn)收入,但是也應(yīng)該開
沒有規(guī)定說年頭長了就可以不開發(fā)票了,沒