久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,房租發(fā)票還沒來,款已經(jīng)先付,而且每月要攤銷怎么做賬?

2022-03-23 19:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-23 19:57

你好 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款

頭像
快賬用戶8749 追問 2022-03-23 19:58

那如果攤銷到年底發(fā)現(xiàn)發(fā)票開不回來呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-23 19:59

一樣的,就是每月攤銷的

頭像
快賬用戶8749 追問 2022-03-23 20:00

房租發(fā)票開不回來了要怎么處理?

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-23 20:00

借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-23 20:00

匯算清繳的時候調(diào)整的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款
2022-03-23
您好,這個的話是這樣的? 借? 預(yù)付賬款? 貸 應(yīng)付賬款? 然后每個月? 借 管理費用? 貸 預(yù)付賬款,啥時候支付了,借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2024-07-12
收到發(fā)票時,補記未確認(rèn)的租金費用,調(diào)整已分?jǐn)偟念A(yù)付款余額。具體操作如下:借記“管理費用”(或相關(guān)成本科目),貸記“預(yù)付賬款”。確保會計處理與實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)相符。
2024-10-15
你好;? ?意思之前你是沒有分?jǐn)傎M用到當(dāng)月去的; 那么現(xiàn)在就去按合同 約定的租金? 一起做分?jǐn)? ?
2021-11-09
你好,暫估和你發(fā)票是一樣嗎?
2021-04-16
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×