你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)付賬款
上年科目掛錯 本來要掛營業(yè)外收入 掛成其他應(yīng)付款 錯的分錄借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 本年該怎么操作
借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)收賬款兩個都是負(fù)債科目。這個是錯誤的會計(jì)分錄吧?
紅字更正法可以這樣嗎?錯賬原因是應(yīng)收賬款科目錯記成其他應(yīng)付款原分錄:借:銀行存款 610 貸:其他應(yīng)付款 610,更正可以直接更正科目嗎?像圖片這樣更正可以嗎?
老師,我想問下,就是下面這個會計(jì)分錄,借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(貸方科目二級科目掛錯了。)我現(xiàn)在調(diào)賬,可不可以直接調(diào)成 借:其他應(yīng)付款(對的往來科目)貸:其他應(yīng)付款(錯的往來科目)
老師,以前年度會計(jì)科目錯誤,能紅沖嗎,錯誤的是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 改正:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-B
老師好,2022年,開給對方發(fā)票,是一張紙質(zhì)的普通發(fā)票,對方遺失了第二記聯(lián)記賬聯(lián)。請問現(xiàn)在該如何處理?
沒有工會還需要繳納工會籌備金嗎?
老師 固定資產(chǎn)汽車報(bào)廢了 已經(jīng)賣了,已經(jīng)從固定資產(chǎn)表里刪除了,應(yīng)該怎么記賬?
商戶將開的攤位押金收據(jù)遺失了,怎么處理?
這個方便說具體點(diǎn)嗎有點(diǎn)迷惑用的是金蝶EAS
老師 前面的經(jīng)營范圍 后面是我取得的發(fā)票這張發(fā)票可以抵扣嗎
請問A公司是個酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用銀行貸款購買一些固定資產(chǎn),可以平進(jìn)平出把裝修材料和固定資產(chǎn)賣給B公司嗎
老師,我會計(jì)學(xué)堂進(jìn)不去了練習(xí)了
老師,租賃合同簽了20年,按年付房租,現(xiàn)在未付,這個要掛賬做分?jǐn)倖幔?/p>
企業(yè)給個人支付勞務(wù)費(fèi)600元,要對方開具發(fā)票,對方是自然人,對這方面一無所知,應(yīng)該告知他如何操作,有沒有具體的操作流程方法或者視頻?
老師這樣充就可以了? 這是去年12月的分錄 已結(jié)賬
你好,是的,這樣就可以了,不需要做其他的處理啊