是不是甲公司本身就欠乙公司錢
三方轉(zhuǎn)賬賬務(wù)處理,一個(gè)客戶在我公司甲有貨款,想轉(zhuǎn)至公司乙,在公司甲賬套做應(yīng)收藍(lán)單,借應(yīng)收賬款-客戶,貸其他應(yīng)收款-公司乙,然后在公司乙賬套做的應(yīng)收紅單,借其他應(yīng)付款-公司甲,貸應(yīng)收賬款-客戶。現(xiàn)在問題1我不明白在公司甲為什么做應(yīng)收藍(lán)單,在公司乙為什么做紅單 問題2不明白在公司甲賬套做的貸其他應(yīng)收款-公司乙,為什么其他應(yīng)收款減少了 問題3不明白在公司乙賬套借其他應(yīng)付款-公司甲,為什么是應(yīng)付?
公司甲給我們物流公司付運(yùn)費(fèi),科目是借,應(yīng)收賬款,貸銀行存款!對(duì)嗎
乙公司是甲公司的子公司。甲公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為5%0。2017年末,甲公司對(duì)乙公司應(yīng)收賬款余額為600000元,當(dāng)年甲公司對(duì)該應(yīng)收賬款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備3000元。2018年末,甲公司對(duì)乙公司應(yīng)收賬款余額為800000元,甲公司補(bǔ)提了壞賬準(zhǔn)備1000元。2019年末,甲公司對(duì)乙公司應(yīng)收賬款余額為400000元,甲公司轉(zhuǎn)回了壞賬準(zhǔn)備2000元。則2017年、2018年、2019年末合并財(cái)務(wù)報(bào)表的抵銷分錄
我想問的是甲公司為乙公司墊付的物流費(fèi)用為¥2000為什么甲公司做賬是貸應(yīng)付賬款2000,不是借應(yīng)收賬款2000嗎
老師 你好 我想問下 我們公司股東幫另個(gè)公司墊付招待費(fèi)1000元 然后那個(gè)公司承諾給我們公司他們公司價(jià)值2000元的產(chǎn)品作為抵扣 那我的分錄是不是 借:應(yīng)收賬款 2000 貸:其他應(yīng)付款 1000 營業(yè)外收入 1000
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
不存在欠款
你這個(gè)分錄沒有問題啊
這是咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的題我不太理解,為什么墊付運(yùn)費(fèi)是借其他應(yīng)付款?
不應(yīng)該是借其他應(yīng)收款嗎?
這個(gè)其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都是可以的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好?????????????