同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師您好,我們公司為物流公司,車在運輸途中需要做一次船,在繼續(xù)走陸路,我想問一下,加入這個船票是1000元,怎么做賬那,欠款也是司機墊付的需要還給司機,給司機個這個分錄,我是真的,借其他應(yīng)付款-司機,貸現(xiàn)金,船錢1000入公司那個科目里那?
請問老師:甲公司跟我們公司發(fā)生業(yè)務(wù),6月甲公司應(yīng)付給我們的應(yīng)收賬款為10000元,但他從中扣減了員工水電費1000元,是可以跟員工收回來的,那分錄咋做呢
老師,我們把20萬元借款給B公司,然后讓B公司幫我們代付貨款(跨行轉(zhuǎn)賬要扣手續(xù)費,B公司代為轉(zhuǎn)賬就不用手續(xù)費)當(dāng)時分錄憑證一借:其他應(yīng)收-B公司,貸:銀行;二:借:應(yīng)付賬款;貸:其他應(yīng)付款B;現(xiàn)在老板說弄錯了,那20萬貨款里面其中有10萬是我們公司的產(chǎn)品保證金,余下10萬元是代B公司支付的產(chǎn)品保證金,老師我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄啊
老師 你好 我想問下 我們公司股東幫另個公司墊付招待費1000元 然后那個公司承諾給我們公司他們公司價值2000元的產(chǎn)品作為抵扣 那我的分錄是不是 借:應(yīng)收賬款 2000 貸:其他應(yīng)付款 1000 營業(yè)外收入 1000
老師您好,我們公司與順豐是月結(jié)賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費,其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應(yīng)收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應(yīng)付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
一般納稅人,本期無銷售,取得的進(jìn)項發(fā)票和稅額分錄走什么科目
老師請問,在建工程辦理了結(jié)算,轉(zhuǎn)固并開始計提折舊,但后來發(fā)現(xiàn)該在建工程有質(zhì)量問題,與建設(shè)單位協(xié)商后對方退回了有問題工程的工程款,請問該如果進(jìn)行財務(wù)處理呢,固定資產(chǎn)需要沖回嗎,沖回的賬務(wù)如何處理呢
老師,這題答案不應(yīng)該是100*12*3%嗎?
新公司報個稅,是不法人下載個人App登陸了,我這面怎么改密碼
8月個稅扣繳端增員,減除費用,不累計1-8月嗎
老師,昨天收了定金,未開票,本月用預(yù)付款這個科目,下月再做成收入,可以么?
我們是學(xué)校主體,食堂是承包給其他公司,目前新的規(guī)定,伙食費需要收到學(xué)校的專用賬戶,每個月結(jié)算給食堂承包商,我學(xué)生繳費伙食費,開具發(fā)票是承包方開具嗎?
一個勞務(wù)派遣公司(一般納稅人),2021年10月份收取勞務(wù)派遣費100萬元(含稅價),支付勞務(wù)派遣員工90萬元的工資福利費社保和住房公積金。 應(yīng)繳納的增值稅=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66萬元。 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 ? 100 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 94.34 ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5.66 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 90 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 老師這是什么計稅方法。差額計稅?
老師,代賬公司交接過來的賬很多財務(wù)報表沒報送,賬務(wù)十年也是亂的,那我現(xiàn)在怎么弄呀,補申報是按代賬的亂的先補申報嗎?
請問老師,異地預(yù)交的稅款怎么做賬?
好的 謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝