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銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么樣交稅才算合理?

2022-03-23 15:29
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-23 15:30

你好!這個(gè)你稅率到2%-3%差不多了

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你好!這個(gè)你稅率到2%-3%差不多了
2022-03-23
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
2022-07-08
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額 用購(gòu)入的不含稅的金額*稅率,等于進(jìn)項(xiàng)稅額 用銷(xiāo)售出去的不含稅的銷(xiāo)售額*稅率=銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2022-07-22
你好? ? ?應(yīng)交增值稅? =銷(xiāo)項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅? ?= 營(yíng)業(yè)收入*增值稅稅負(fù)率? ?;? 這樣可以計(jì)算拿出來(lái) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 。 然后銷(xiāo)售額 =應(yīng)交增值稅 除以稅率?
2021-06-18
你好,如果沒(méi)有其他因素,那么銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是要交的增值稅
2020-11-13
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