你好,確實都是管理費用核算的費用支出?
我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費, 借:管理費用辦公費, 貸:銀行存款 后來這筆錢退匯了,賬號不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費用辦公費 第二次付款的時候做的分錄借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 我做的這個賬務對嗎老師
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費用,貸:其他應付款,借其他應付款,貸:銀行存款,為何要其他應付款過渡呢,不能直接借:費用,貸,銀行存款嗎
同事拿來一疊老板簽過的費用票找我做賬。我直接做分錄借管理費用貸銀行存款行嗎。
老師,公司員工直接拿票來報銷,我是直接借管理費用xx,貸銀行存款,還是先用其他應收款過渡一下,借其他應收款xx員工,貸銀行存款,然后再借管理費用xx,貸其他應收款xx員工
老師 之前有一次分錄做錯了 本來應該是借管理費用貸銀行存款 結果寫成了 借銷售費用 貸銀行存款 能不能直接 再做一筆分錄,借管理費用 貸銷售費用??
老師,我公司是勞動密集型企業(yè),一線員工工資入主營業(yè)務成本了,那給一線員工的獎金,福利計入哪個科目
我公司為小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè),專門養(yǎng)殖南美對蝦進行銷售,現(xiàn)有一個收貨商想要通過對公賬戶轉賬并開具發(fā)票,那我司會需要繳納哪些稅費?具體的稅費標準又是什么?
老師,導游代收代付這個服務費如果超過500,是不是就要申報個稅了
老師公司備注金轉到員工卡上,備注備用金可以嗎?有風險嗎
老師,請問我們公司生產(chǎn)鋼結構,我們生產(chǎn)完給人家安裝,然后還包括安裝鋼結構土建部分也是我們施工,這樣一起簽訂百分之9的工程合同可以嗎
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務是出口原材料,增值稅申報已做進項稅額轉出,這個進項稅額轉出的會計分錄怎么做?借方是主營業(yè)務成本還是原材料?
請問老師電子稅務局社保申報進不去是啥情況(進入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費發(fā)票,工人開成拆除人工費了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進來的錢和微信轉出去,都用其他貨幣資金科目是吧
是的。購買的一些低值易耗品,摻雜著購買的滅火器/消防箱合計390元。這個放到哪里。老板報銷的時候微信報銷的,我做賬貸銀行存款合適還是庫存現(xiàn)金合適
你好,是個人**支付了相關費用??
老板支付代表就是公司支付了。存款都放到一個對公的賬戶里,有時候又交給老板
你好,是個人**支付了相關費用?? 能給個正面回復嗎?
你好,老板直接微信轉賬的
同事報銷是拿一疊費用票,全都訂在一塊了,有低值易耗品,還有看望客戶購買水果的業(yè)務招待費,等老板簽字是微信轉賬的報銷的,我現(xiàn)在是分開做賬還是怎樣
你好,老板直接**轉賬的 借:管理費用,貸:其他應付款—老板?
謝謝,好的。那費用票需要分開做賬吧
你好,如果是不同的費用,需要分別設置不同的明細核算?
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。