你好 ;? 普票錯(cuò)誤了。 可以紅沖的。 跨月了只能紅沖的? ?
前一年度的增值稅普票成本票稅號(hào)有一位錯(cuò)誤了,現(xiàn)在早怎么處理呢,如果不作廢,補(bǔ)充紅,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查到呢
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒(méi)有票號(hào),自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢,要一家家打電話問(wèn),如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
之前的會(huì)計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開(kāi)票收入230萬(wàn)的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒(méi)有體現(xiàn)這230萬(wàn),電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額本年累計(jì)數(shù)也沒(méi)有含這230萬(wàn),今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬(wàn),讓寫(xiě)說(shuō)明,是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅,怎么處理比較合適呢
老師好,稅務(wù)協(xié)查,企業(yè)的普票成本,已轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳稅了,當(dāng)期怎么做賬務(wù)處理呢? 補(bǔ)繳的稅,計(jì)入以前年度損益調(diào)整,成本要做紅沖嗎?如果做紅沖,那不是增加了本期的利潤(rùn)了嗎?
你好,我想問(wèn)一下,我們公司文員開(kāi)票的時(shí)候把購(gòu)買(mǎi)方搞錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該開(kāi)給A公司的,結(jié)果開(kāi)成給B公司了。現(xiàn)在想要紅沖作廢發(fā)現(xiàn)B公司早就注銷(xiāo)掉了紅沖不了,你們有沒(méi)有遇到過(guò)類(lèi)似的情況?是怎么處理的?我們找了稅局,稅局那邊也就說(shuō)向上反饋就沒(méi)有然后了
沒(méi)有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開(kāi)了增值稅1%的專(zhuān)用發(fā)票過(guò)來(lái),是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來(lái)查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬(wàn)明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬(wàn),差了700萬(wàn),算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請(qǐng)問(wèn)老師,自查報(bào)告要怎么寫(xiě)?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒(méi)有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),已經(jīng)沒(méi)有業(yè)務(wù)了,個(gè)人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個(gè)公司已經(jīng)注銷(xiāo)了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,研發(fā)材料下腳料賣(mài)廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬(wàn),電子稅局自動(dòng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來(lái)的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫(xiě)?
跨年度了呢
?也是可以紅沖的。? ?收回原發(fā)票去紅沖?