你好,補交增值稅 借:應交稅費-增值稅 貸:銀行存款 滯納金 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整

老師好,一般納稅人補繳去年增值稅30元及滯納金4元如何做會計分錄?
老師您好,補繳17年增值稅及滯納金,如何做分錄
老師你好,公司為一般納稅人因例行稽查檢查,22年公司有發(fā)票不合格的,進行了補繳增值稅及相關稅費,請問,增值稅及其他稅款產(chǎn)生的滯納金及稅費都如何做分錄?是小企業(yè)會計制度
老師好,一般納稅人,4月份 ①購進原材料金額100元,稅額9元; ②出售商品金額150元,稅額13.5元 5月申報繳納4月份增值稅4.5元 請問關于稅金的會計分錄要如何處理 請
一般納稅人建筑工程公司23年8月錯誤抵扣進項增值稅12000元,現(xiàn)被稅務大數(shù)據(jù)查出,要補繳并罰滯納金,現(xiàn)繳清,請問如何做分錄入賬及調整企業(yè)所得稅?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶