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資料:某建筑施工企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)下列情況 (1)甲材料賬面余額800kg,單價(jià)50元,實(shí)地盤點(diǎn)結(jié)果甲材料560kg乙材料賬面余額550kg,單價(jià)40 ,實(shí)地盤點(diǎn)結(jié)果乙材料570kg經(jīng)查,盤虧的甲材料中有200kg屬于保管員責(zé)任造成,經(jīng)批準(zhǔn)由保管員賠 ,賠償款尚未收到。其余40kg的甲材料屬于自然耗,經(jīng)批準(zhǔn)做管理費(fèi)用處理。盤的乙材料是因?yàn)槭?發(fā)計(jì)量器具誤差所至,經(jīng)批準(zhǔn)做管理費(fèi)用減少處理 (2)庫(kù)存現(xiàn)金短缺50元。經(jīng)查屬于出納人員工作失職造成的,令出納人員全額賠償,賠償款尚未 收到。 (3)盤虧?rùn)C(jī)器設(shè)備一臺(tái),賬面原值8000元已提折舊3500元。經(jīng)批準(zhǔn)盤虧固定資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外 支出。 (4)賬面有一筆應(yīng)收賬款13000元,因權(quán)人死亡確實(shí)無(wú)法收回。無(wú)法收回的應(yīng)收賬款做壞賬處理 沖減壞賬準(zhǔn)備 要求:根據(jù)上述資料編制清查結(jié)果處理前及處理后的會(huì)計(jì)分錄

2022-03-21 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-22 08:18

1借待處理財(cái)產(chǎn)損益12000 貸原材料-甲材料12000

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齊紅老師 解答 2022-03-22 08:19

借其他應(yīng)收款10000 管理費(fèi)用2000 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益12000

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齊紅老師 解答 2022-03-22 08:19

借原材料-乙材料800 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益800

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齊紅老師 解答 2022-03-22 08:19

借管理費(fèi)用-800 借待處理財(cái)產(chǎn)損益800

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齊紅老師 解答 2022-03-22 08:19

2.借待處理財(cái)產(chǎn)損益50 貸庫(kù)存現(xiàn)金50

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齊紅老師 解答 2022-03-22 08:20

借其他應(yīng)收款50 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益50

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齊紅老師 解答 2022-03-22 08:20

3.借待處理財(cái)產(chǎn)損益4500 累計(jì)折舊3500 貸固定資產(chǎn)8000

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齊紅老師 解答 2022-03-22 08:20

借營(yíng)業(yè)外支出4500 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益4500

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齊紅老師 解答 2022-03-22 08:21

4借待處理財(cái)產(chǎn)損益13000 貸應(yīng)收賬款13000

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齊紅老師 解答 2022-03-22 08:21

借壞賬準(zhǔn)備13000 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益13000

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1借待處理財(cái)產(chǎn)損益12000 貸原材料-甲材料12000
2022-03-22
1、借:管理費(fèi)用 1000 ??????? 貸:原材料—甲材料 1000 2、盤虧短缺時(shí),借:其他應(yīng)收款 50 ?????? 貸:現(xiàn)金 50 ?? 賠償時(shí): 借:現(xiàn)金 50 ?????? 貸:其他應(yīng)收款 50 3、借:其他應(yīng)收款 80 ????? 貸:原材料? 80 ?? 借:現(xiàn)金 80 ???? 貸:其他應(yīng)收款 80 4、借:其他應(yīng)收款 5000 ????????? 現(xiàn)金 30 ????????? 營(yíng)業(yè)外收入 4970 ????? 貸:原材料 10000 5、借:現(xiàn)金 200 ???? 貸:管理費(fèi)用 200 6、借:營(yíng)業(yè)外支出? 6000 ??????? 貸:固定資產(chǎn)清理 6000 借:固定資產(chǎn)清理6000 ????? 累計(jì)折舊 4000 貸:固定資產(chǎn) 10000
2022-11-01
同學(xué)您好!問題正在解答中,請(qǐng)稍等!
2023-02-04
同學(xué)你好 稍等一下哦
2023-02-03
你好稍等一下謝謝
2022-04-29
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