學(xué)員你好,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目金額=1250*1.17+320-200+150-100=1632.5
1、某公司為一般納稅人,2019年?duì)I業(yè)收入為2500萬(wàn)元,增值稅銷項(xiàng)稅額為425萬(wàn)元;應(yīng) 收賬款期初余額為200萬(wàn)元,期末余額為350萬(wàn)元;預(yù)收賬款期初余額為100萬(wàn)元,期末余 額為80萬(wàn)元。不考慮其他項(xiàng)目的變動(dòng)影響,計(jì)算該公司2019年度現(xiàn)金流量表中“銷售商品、 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目“本期金額”欄金額
乙公司2019年有關(guān)資料如下:本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1250萬(wàn)元,增值稅稅率為17%,應(yīng)收賬款的初數(shù)為320萬(wàn)元,年末數(shù)為200萬(wàn)元,預(yù)收賬款的年初數(shù)為100萬(wàn)元,年末數(shù)為150萬(wàn)元。計(jì)算該公司“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目金額。
乙公司2019年有關(guān)資料如下:本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1250萬(wàn)元,增值稅稅率為17%,應(yīng)收賬款的初數(shù)為320萬(wàn)元,年末數(shù)為200萬(wàn)元,預(yù)收賬款的年初數(shù)為100萬(wàn)元,年末數(shù)為150萬(wàn)元。計(jì)算該公司“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目金額。
乙公司2019年有關(guān)資料如下:本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1250萬(wàn)元,增值稅稅率為17%,應(yīng)收賬款的初數(shù)為320萬(wàn)元,年末數(shù)為200萬(wàn)元,預(yù)收賬款的年初數(shù)為100萬(wàn)元,年末數(shù)為150萬(wàn)元。計(jì)算該公司“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目金額。
.乙公司2019年有關(guān)資料如下:本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1250萬(wàn)元,增值稅稅率為17%,應(yīng)收賬款的初數(shù)為320萬(wàn)元,年末數(shù)為200萬(wàn)元,預(yù)收賬款的年初數(shù)為100萬(wàn)元,年末數(shù)為150萬(wàn)元。計(jì)算該公司“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目金額。
自己進(jìn)的小雞崽子然后養(yǎng)大往外賣是免稅的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)年沒(méi)有資產(chǎn)折舊,匯算清繳有資產(chǎn)折舊表出現(xiàn),是不需要填是嗎?
員工收據(jù)報(bào)銷的小額金額,沒(méi)有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票做賬可以嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評(píng)
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒(méi)有13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,只能取得1個(gè)點(diǎn)的,這稅務(wù)籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個(gè)人所得稅申報(bào)可以換一臺(tái)電腦申報(bào)嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒(méi)有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開(kāi)增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎