同學(xué),你好 你這屬于現(xiàn)代服務(wù)*策劃服務(wù)費(fèi)
我想問一下,企業(yè)的工會已經(jīng)取得工會法人資格證書了也只能開專戶嗎?為什么不可以開基本戶?如果開專戶的話賬戶名稱應(yīng)該使用工會法人資格證書上的名稱還是屬于企業(yè)內(nèi)設(shè)部門使用企業(yè)名稱?工會字樣?存款人類別屬于社會團(tuán)體嗎還是跟企業(yè)屬于一個(gè)類別?已經(jīng)取得工會法人資格證書了開戶時(shí)還需要提供批復(fù)文件和認(rèn)命文件嗎?開戶時(shí)需要本企業(yè)出開戶授權(quán)通知書嗎?工會需要刻獨(dú)立的公章財(cái)務(wù)章工會法人章嗎?辦理開戶時(shí)工會法人也屬于代理人嗎?開戶還需要提供準(zhǔn)備什么資料?該賬戶是否可以購買現(xiàn)金支票?工會法人資格證書是否可以視同營業(yè)執(zhí)照作為該賬戶的開戶證明文件?此賬戶如果需要支取現(xiàn)金,是否必須經(jīng)由人民銀行核準(zhǔn)?
某公路運(yùn)輸企業(yè)除了進(jìn)行客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)以外,還兼營部分物流輔助服務(wù)業(yè)務(wù)和旅游業(yè)務(wù)。2019年9月,其經(jīng)營情況如下 1.從事客運(yùn)服務(wù)取得收入500萬元(不含增值稅),取得貨運(yùn)服務(wù)收入800萬元(不含增值稅) 2.該企業(yè)的貨運(yùn)客運(yùn)場站向客戶提供貨物配載服務(wù)取得不含稅收入 12萬元;提供換乘服務(wù)取得不含稅收入3萬元;提供貨物運(yùn)輸代理服務(wù)取得不含稅收入0.8萬元 3.承接1項(xiàng)旅游業(yè)務(wù),共計(jì)取得旅游收入12萬元,在完成旅游業(yè)務(wù)的過程中支付住宿費(fèi)2萬元、餐費(fèi)1萬元、旅游景點(diǎn)門票1.5萬元。剩余的款項(xiàng)中含該公司提供交通工具取得的交通費(fèi)收入4萬元(不含稅市場價(jià)格) 4.本月購置大巴車2輛,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬元;購置小汽車1輛,對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20萬元,稅金2.6萬元 5.本月支付乙公司的倉儲費(fèi)用6萬元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票 6)本月提供郵局寄送包裹,支付給郵局的款項(xiàng)為0.5萬元;訂閱報(bào)紙支付的款項(xiàng)為0.2萬元。對方按運(yùn)輸企業(yè)的要求開具了增值稅專用發(fā)票 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅
你好老師:我公司為企業(yè)提供策劃營銷,取得對應(yīng)企業(yè)傭金收入,開專票大類和名稱選啥?現(xiàn)代服務(wù)
老師,您好!請問增值稅制度留底退稅申請表中的退稅企業(yè)類型如何選擇呢?我們企業(yè)有多種經(jīng)營,核算的時(shí)候也是分開核算的。我們主營是提供居民日常服務(wù),對個(gè)人提供服務(wù)的,這種業(yè)務(wù)是免稅收入。另,公司還兼營了信息技術(shù)服務(wù),產(chǎn)生了應(yīng)收收入,同時(shí)產(chǎn)生了留底退稅。現(xiàn)在在填表的時(shí)候,這個(gè)地方是選擇“一般企業(yè)”還是選擇“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”呢?
老師,我們訂單金額 800 專票,因?yàn)閷Ψ皆颍瑢Ψ匠袚?dān) 300 元補(bǔ)償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價(jià)不變的情況下,這個(gè) 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票,并計(jì)入銷售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因?yàn)閷Ψ阶兏贤瑪?shù)量,造成我們原材料損失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷Ψ阶兏贤瑪?shù)量,造成我們原材料損失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失,可以開發(fā)票模具費(fèi)?或著勞務(wù)費(fèi)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
老師我取得的企業(yè)的是兩部分1.營銷策劃服務(wù)費(fèi)2.策劃成功后企業(yè)銷售收入的一小部分傭金。我問的是這部分傭金怎么開票?也開到策劃服務(wù)費(fèi)這里嗎?謝謝
同學(xué),你好 你有傭金的經(jīng)營范圍嗎
市場營銷策劃、會務(wù)服務(wù)、企業(yè)營銷策劃、商務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢、食品經(jīng)營、初級農(nóng)產(chǎn)品、預(yù)包裝食品和保健食品銷售、國內(nèi)一般貿(mào)易、市場調(diào)研(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
同學(xué),你好 你沒有這個(gè)范圍
老師好那我就直接開到營銷策劃費(fèi)里?
同學(xué),你好 嗯嗯,好的