與A的結(jié)算金額做為其他業(yè)務(wù)收入,與C結(jié)算確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本 C可以以個(gè)體的身份開票給B
A公司屬于制造企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)款為200萬元。貨到后A公司發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵,要求B公司給予10%的銷售折讓(考慮增值稅)。B公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),款項(xiàng)尚未支付。(2)3日,A公司所在地區(qū)發(fā)生臺(tái)風(fēng),由于倉(cāng)庫倒塌,導(dǎo)致上月購(gòu)入的一批價(jià)值300萬元的原材料毀損,該批原材料購(gòu)入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是39萬元。(3)5日,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于職工食堂的建設(shè),該批產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格是20萬元,成本是16萬元。(4)30日,在應(yīng)付財(cái)務(wù)總監(jiān)的工資中,扣除上月公司代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.5萬元。(5)8日,A公司與C公司簽訂委托代銷合同,A公司委托C公司銷售M產(chǎn)品100件,M商品已發(fā)出,每件商品成本為80萬元,合同約定C公司應(yīng)按每件100萬元對(duì)外銷售,A公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向C公司支付手續(xù)費(fèi)。至2019年10月31日,C公司實(shí)際對(duì)外銷售100件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000萬元,增值稅稅額為1300萬元??铐?xiàng)尚未收到。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我是做超市財(cái)務(wù)費(fèi),我現(xiàn)在有個(gè)問題,我的商品A是聯(lián)營(yíng)的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認(rèn)我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫存數(shù)量,但不需要看庫存總金額,這個(gè)時(shí)候A商品的公司被稱為聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商,B的供應(yīng)商則被稱為代銷供應(yīng)商,對(duì)于這個(gè)A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務(wù)局,稅務(wù)局的解釋簡(jiǎn)單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復(fù)雜,因?yàn)槲译m然都會(huì)提成20%,但是另外80%我會(huì)返還給供應(yīng)商,其實(shí)這80%就相當(dāng)于是我付的進(jìn)價(jià),與普通商品購(gòu)銷不一樣的是,別人先買進(jìn)來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進(jìn),說他們其實(shí)也是我的商品,稅務(wù)局的解釋顛覆了我的會(huì)計(jì)知識(shí),而且我看我公司的進(jìn)銷存系統(tǒng),聯(lián)營(yíng)和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個(gè)成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人說,誰說聯(lián)營(yíng)和代銷沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時(shí)是我來開全額稅票,不是供應(yīng)商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購(gòu)銷不是一樣的嗎?稅務(wù)局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯(cuò)了,按照受托代銷去做
A(私募基金公司)、B(普通公司)、C(2021年是個(gè)人,2022年注冊(cè)了個(gè)體) B從A那邊承接信托產(chǎn)品銷售,同時(shí)B也把信托產(chǎn)品委托給了C銷售 現(xiàn)在的情況是: 在2021年12月前B已經(jīng)把信托產(chǎn)品銷售完畢。2021年由于A沒有把錢打給B,B也就沒有結(jié)費(fèi)用給C。 1.現(xiàn)在B該怎么確認(rèn)2021年收入(A)和成本(C)呢? 2.C在2021年是個(gè)人,2022年是個(gè)體,C應(yīng)該是以個(gè)人身份去稅務(wù)局代開發(fā)票給B呢? 3.個(gè)人可不可以以個(gè)體的身份開票給B呢?
哈爾濱××××環(huán)保科技公司(A公司)于2018年9月18日與黑龍江××××貿(mào)易發(fā)展有限公司(B公司)簽訂《××××設(shè)備合同》,合同約定B公司向A公司提供1套××××設(shè)備的供貨、安裝和調(diào)試;由于設(shè)備質(zhì)量問題而產(chǎn)生的損失和費(fèi)用由B公司負(fù)責(zé),如由此對(duì)A公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失及名譽(yù)損毀則B公司賠償A公司損失;該協(xié)議質(zhì)保期為設(shè)備安裝完畢后2年。在上述合同簽訂后的不到一年時(shí)間,即2019年9月5日B公司竟然采用簡(jiǎn)易注銷的方式將公司注銷(B公司在存續(xù)期間有兩名自然人股東C、D)。由于在使用過程中,A公司發(fā)現(xiàn)該設(shè)備的排污能力完全不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致無法向其他主體主張排污收費(fèi),目前A公司存在的損失高達(dá)300萬。現(xiàn)A公司法定代表人劉某咨詢律師,想要尋求法律幫助。請(qǐng)同學(xué)們以律師身份,對(duì)該案進(jìn)行案情分析:(1)該案的被告是誰?(2)該案的訴訟主張是什么?(3)該案是哪類糾紛,可能用到的法律法規(guī)有哪些?(4)提供給當(dāng)事人(劉某)一個(gè)合理的救濟(jì)方案(訴訟策略)。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)5個(gè)公司的2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。這5個(gè)公司除下述情況外,沒有其他的事項(xiàng)影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)表審計(jì)意見,審計(jì)工作是按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的。(1)當(dāng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師完成對(duì)A公司審計(jì)后,發(fā)現(xiàn)有三項(xiàng)錯(cuò)報(bào),這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)每項(xiàng)都小于可容忍誤差。但這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)之和高于所設(shè)定的重要性水平,因其每項(xiàng)錯(cuò)報(bào)都小于可容忍誤差,所以A公司認(rèn)為不必作任何調(diào)整。(2)B公司2021年12月31日有一筆數(shù)額很大的應(yīng)收賬款客戶,占B公司流動(dòng)資產(chǎn)的23%.該客戶2021年中期發(fā)生火災(zāi)且沒有保險(xiǎn),致使該公司無力清償對(duì)B公司的債務(wù),B公司不愿在2021年度單項(xiàng)計(jì)提較大的壞賬準(zhǔn)備,只愿意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說明。(3)C公司2021年度的銷售收入中有80%是對(duì)關(guān)聯(lián)人的銷售,經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)后并未發(fā)現(xiàn)有任何異?,F(xiàn)象。(4)D公司于2022年初委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳真、李林未能對(duì)期末存貨進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),且無法采用其他替代審計(jì)程序。D公司年末存貨占總資產(chǎn)總值的65%.(5)E公司在2021年發(fā)生兩筆數(shù)額很大的融資租賃業(yè)務(wù),但E公司按經(jīng)營(yíng)租賃進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,致使E公司當(dāng)年利
你好老師,MCN機(jī)構(gòu)如何與達(dá)人進(jìn)行分傭
工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)費(fèi)用計(jì)提可以抵扣費(fèi)用嗎?需要有關(guān)的費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷單嗎?
有1000是投資款沒有備注投資款,現(xiàn)在需要把錢轉(zhuǎn)出來重新轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎?
請(qǐng)問那個(gè)經(jīng)營(yíng)報(bào)表是什么
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)上“過單”是什么
老師 你好 如果新建一個(gè)賬套沒有實(shí)收資本是不是實(shí)收資本欄就填0啊
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)流水怎么查
老師你好,我公司是貿(mào)易企業(yè),主營(yíng)五金鋼材批發(fā),有時(shí)候客戶退回來的不良品,還有一些散料沒辦法銷售給客戶的,這些不良品統(tǒng)稱廢料,有其他人來回收,回收的這種情況,我們?cè)撛趺撮_發(fā)票給他,發(fā)票里的“項(xiàng)目名稱”該怎么操作比較合理
老師請(qǐng)問我司是被投資公司,需要給投資公司分紅50w。本間贏利70w已經(jīng)繳納所得稅。我看居民企業(yè)之間分紅不需要繳納企業(yè)所得稅。那是我們分出去的50萬是不用繳納企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問租房的時(shí)候土地稅咋弄的
1.是可以把這個(gè)收入和成本確認(rèn)在2021年度嗎?
在這個(gè)前提下:2021年度沒有收到錢、開發(fā)票出去,也沒有付出去錢、收到發(fā)票
建議直接確認(rèn)在2022年。
老師,2021年沒有成本支出,成本發(fā)票也沒有收到,在2021年可以暫估成本嗎?
在2021年可以暫估成本