可以的,可以這么做的。
我們是建筑企業(yè),簡易計稅項目,現(xiàn)在疫情期間分包開了1%的普通發(fā)票給我們,請問應(yīng)交稅費(fèi)――簡易計稅不平咋處理?申報時是(總包―分包)/1.03×0.03,可是分包款是1%稅點,那做賬時差2個稅點 開銷售發(fā)票:貸方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計稅(3%稅點) 收到分包開票是:借方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計稅(1%稅點) 預(yù)交稅費(fèi):借方:應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計稅(按3%差額計稅) 最后應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計稅和申報數(shù)據(jù)有2%的差額
老師,想問一下建筑行業(yè)采用簡易計稅,分錄的金額怎么確認(rèn),比如我們這個階段開票為1030000,簡易計稅下我們沒有繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計稅是0,這個分錄怎么寫呢
簡易計稅做分錄的時候,在應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅,這里是按三個點金額寫,然后做減免一個點的稅額的分錄刁?是否可以直接在應(yīng)交稅費(fèi)一簡易計稅,這里寫兩個點的金額呢,不通過營業(yè)外收入
請問老師:我們外地有個簡易計稅的項目,來回高速的通行費(fèi)做了借方:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),因為是簡易計稅,所以月底應(yīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,想請問分錄怎么寫?直接就是,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),直接這樣做分錄就行了嗎?
老師好,我們一般納稅人,給甲方開簡易計稅稅發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅 收到到分包方簡易計稅發(fā)票是不是記 借:工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅 貸:應(yīng)付賬款 按差額預(yù)交時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅 貸:銀行存款 這樣,應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅余額為0是嗎 2.老師,那我認(rèn)證的時候,還認(rèn)證簡易計稅那個專票嗎?那個票在勾選系統(tǒng)里,但是前面應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅科目不是已經(jīng)平了嗎
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎