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一臺柜子我們賣給客戶是不含稅1560,我們客戶賣給別人是含稅2500,給我們公戶付了2500,現(xiàn)在要把之間差價算出來把多余的錢給我們客戶返回去

2022-03-21 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-21 11:15

你好同學(xué),你們客戶賣出去的話,這個兩千五他是開發(fā)票的,所以你要把他的不含稅金額算出來,算出來不含稅的金額,然后再減去那個1560,不就是差額嗎?

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你好同學(xué),你們客戶賣出去的話,這個兩千五他是開發(fā)票的,所以你要把他的不含稅金額算出來,算出來不含稅的金額,然后再減去那個1560,不就是差額嗎?
2022-03-21
你好;? ? 可以的。 可以申請電子發(fā)票的 ;? ? 是的。 你就對應(yīng)跟著供應(yīng)商的名稱來開? 不要開錯了。? ? ? ?供應(yīng)商開票給你 。 你開票給終端客戶? ?
2022-03-11
同學(xué)您好 1客戶是收到的房租收入,需要交稅的 2您公司相當(dāng)于是代出租的,您是代收代付的 3您可以用客戶的名義直接到稅務(wù)局給租戶開發(fā)票,您就是代收代付,如果收到的租金和付給客戶的租金有差額,這個差額就是您提供服務(wù)的收入
2021-03-09
你好同學(xué)是的同學(xué)2000的稅點需要你們出的同學(xué)
2020-12-11
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2025-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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