你好,這個是 借銀行存款 300000 應收賬款152000 貸 主營業(yè)務收入40000 應交稅費52000
銷售甲產品一批價款200000元,乙產品一批價款300000元,企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票上注明銷項稅額85000元,貨稅款已收回存入銀行。
(4)銷售產品一批,值售價款452000元(含應收取的增值稅額).產品實際成本200000元。產品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元.余款未收。
銷售產品一批.銷售價款452000元(含應收取的增值稅額),產品實際成本200000uo元.產品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元,余款未收.分錄
銷售產品一批,銷售價款4520000元(含應收取的增值稅額),產品實際成本200000元,產品已發(fā)出。貨款銀行已收300000元,余款未收
銷售產品一批,銷售價款452000元(含應收取的增值稅),產品實際成本200000元。產品已發(fā)出,貨款銀行已收3000000元,余款未收。會計分錄
德邦物流,收款是上海德邦,開票方是杭州德邦,能報銷嗎
老師你好,我們單位是軟件開發(fā)企業(yè),我們自己研究個項目買了一個相關的設備,這個設備是否可計入研發(fā)支出—資本化支出,后期記到無形資產
老師這下面的意思是需要我公司給他扣個稅嗎
我們法人在兩家單位報個稅,另一個單位是0申報,那減除費用標準5000那里需要改嗎
老師好,公司辦公室裝修,收到的發(fā)票上面有PVC板,亞克力板,還有日用雜品*活動鞋子等,請問這個應該怎么做會計分錄?
老師,如果我們在產品還沒有生產好就開票出去,這時的成本要怎么暫估還是怎么做?
老師 工商年報中,認繳期限寫到什么時候
老師請教下,在2024年10月份多分攤了一筆費用是2750元當時是 借 管理費用 辦公費2750元 貸 長期待攤 軟件費用2750元 然后在2025年1月份發(fā)現 在2025年就做 借 長期待攤軟件費用 2570元 貸 未分配利潤 2750元 這樣就出現資產負債表和利潤表勾機關系相差2750元,這樣要怎么來調成一樣的勾機關系
24年企業(yè)所得稅忘記計提了,25年5月有補繳怎么寫分錄
老師請問一下 科目余額表 貸方 應付賬款 出現負數正常嗎
微信掃碼加老師開通會員