你好,這個(gè)是 借銀行存款 300000 應(yīng)收賬款152000 貸 主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)52000
銷售甲產(chǎn)品一批價(jià)款200000元,乙產(chǎn)品一批價(jià)款300000元,企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票上注明銷項(xiàng)稅額85000元,貨稅款已收回存入銀行。
(4)銷售產(chǎn)品一批,值售價(jià)款452000元(含應(yīng)收取的增值稅額).產(chǎn)品實(shí)際成本200000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元.余款未收。
銷售產(chǎn)品一批.銷售價(jià)款452000元(含應(yīng)收取的增值稅額),產(chǎn)品實(shí)際成本200000uo元.產(chǎn)品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元,余款未收.分錄
銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款4520000元(含應(yīng)收取的增值稅額),產(chǎn)品實(shí)際成本200000元,產(chǎn)品已發(fā)出。貨款銀行已收300000元,余款未收
銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款452000元(含應(yīng)收取的增值稅),產(chǎn)品實(shí)際成本200000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款銀行已收3000000元,余款未收。會計(jì)分錄
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?