你好,這個(gè)是不適用的

設(shè)計(jì)提供多種履約服務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?例如下面例題 一、甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率13%,主要從事汽車銷售和維修。2018年11月以每輛汽車20萬(wàn)的價(jià)格共銷售汽車300輛,根據(jù)公司一貫的銷售政策:凡購(gòu)買汽車的用戶均可在2萬(wàn)公里(或兩兩年)內(nèi)免費(fèi)保養(yǎng)4次(價(jià)值1000元/次),假定汽車成本為每輛15萬(wàn)元,保養(yǎng)一次成本費(fèi)用為500元。2018年12月,上月購(gòu)買汽車的客戶到店保養(yǎng)共計(jì)200次。 編制甲公司11月銷售汽車和12月保養(yǎng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,汽車維修更換的機(jī)油發(fā)票是按照現(xiàn)代服務(wù)開(kāi)票嗎
汽車維修提供的汽車保養(yǎng)服務(wù),比如更換機(jī)油等,適用現(xiàn)代服務(wù)稅率嗎
現(xiàn)在個(gè)體工商戶提供洗車服務(wù);機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù);汽車零配件零售開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票稅率是多少?
公司經(jīng)營(yíng)范圍如下圖,公司為客戶提供電動(dòng)汽車的服務(wù),開(kāi)票可以開(kāi)出*鑒定咨詢服務(wù)費(fèi)*咨詢服務(wù)費(fèi)和*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)這兩個(gè)項(xiàng)目嗎?開(kāi)票稅率是多少?
老師我們公司停車收入以前開(kāi)成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開(kāi)具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開(kāi)3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開(kāi)票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開(kāi)具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開(kāi)了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒(méi)填過(guò)
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的


屬于提供勞務(wù)收入?13的稅率?
對(duì),是的,是這個(gè)意思的