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Q

行政單位,以前年度應(yīng)付賬款少掛賬3000,以前做的專項設(shè)備,現(xiàn)在要補記,分錄怎么做?

2022-03-19 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-19 22:10

你之前的具體分錄是咋做的

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快賬用戶3302 追問 2022-03-19 22:11

2020年做的借:專項設(shè)備 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-03-19 22:14

少掛賬3000,那是發(fā)票沒開全還是什么具體原因,是不進(jìn)入專項設(shè)備科目核算還是怎么的

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快賬用戶3302 追問 2022-03-19 22:18

發(fā)票開全了,會計少掛賬了3000

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快賬用戶3302 追問 2022-03-19 22:18

金額記錯了

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快賬用戶3302 追問 2022-03-19 22:18

現(xiàn)在要補記該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-03-19 22:24

那把掛賬補上就行了 借:專項設(shè)備 貸:應(yīng)付賬款

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你之前的具體分錄是咋做的
2022-03-19
你好,正在解答中請稍等
2023-02-19
你好? ?你是內(nèi)賬的話。? 你可以直接補做賬就行了。? ?
2021-02-18
你好 借 累計盈余 貸 固定資產(chǎn)
2022-03-07
尊敬的學(xué)員您好!參考一下。 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度盈余調(diào)整 相當(dāng)于用以前年度盈余調(diào)整這個科目沖減去年計入費用的科目
2022-12-12
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