這里是需要合并之后再申報(bào)的。
老師你好,季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中,其他應(yīng)收款有負(fù)數(shù),需要改到其他應(yīng)付款嗎
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表全部都是0,每個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候還要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
你好,申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)付幾款和預(yù)收幾款要合并報(bào)嗎?
老師,季報(bào)申報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)收賬款余額要調(diào)在應(yīng)收里面嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),因?yàn)樽鲑~沒(méi)有設(shè)置預(yù)付賬款這個(gè)科目的。那么,季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),應(yīng)收賬款可以直接填負(fù)數(shù)嗎?
老師,公司開(kāi)出將近200萬(wàn)的票,稅務(wù)局要求提供流水和物流,我們提供不出來(lái),因?yàn)樨涍€沒(méi)發(fā),錢(qián)還沒(méi)收,稅務(wù)局讓我們提供之前的交易信息,要寫(xiě)情況說(shuō)明,這里有一些套話怎么寫(xiě)?。?/p>
老師,一個(gè)做蔬菜配送公司剛開(kāi)業(yè),報(bào)稅時(shí),有什么優(yōu)惠嗎?
劉老師您好,那么對(duì)于我們來(lái)說(shuō)只能比合同貴不能比合同便宜,對(duì)嗎
24年增值稅未開(kāi)票按驗(yàn)收確認(rèn) 收入銷(xiāo)項(xiàng)稅,填入在未開(kāi)票列,2025年3月開(kāi)票是未抵消,現(xiàn)在2025年5月申報(bào)時(shí)抵消會(huì)銷(xiāo)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)是更正3月的增值稅申報(bào)還是5月申報(bào)負(fù)數(shù)
如果以例為背景當(dāng)期利潤(rùn)總額為5000萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額是多少
我這邊是一個(gè)工業(yè)公司賬目,自己買(mǎi)的地蓋的廠房,對(duì)外出租,有沒(méi)有對(duì)應(yīng)的課程
老師,投了一個(gè)跨境電商的工作,那邊叫我回答跨境財(cái)務(wù),國(guó)外建倉(cāng)和國(guó)內(nèi)建倉(cāng),業(yè)務(wù)對(duì)接思路,和對(duì)外出口產(chǎn)品名錄的理解,這樣的問(wèn)題怎么回答比較好呢。謝謝
你好,請(qǐng)問(wèn)支付職工個(gè)稅,社保,醫(yī)療,現(xiàn)金流量表,主表項(xiàng)目點(diǎn)哪個(gè)?
老師您好請(qǐng)問(wèn)以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣了5%,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定不能使用加計(jì)抵扣 要補(bǔ)這部分,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)這部分金額應(yīng)該填在增值稅主表哪里和附表哪里?
稅務(wù)優(yōu)惠政策紅利賬單是什么
不是 我問(wèn)錯(cuò)了,有一筆預(yù)收賬款,之前的會(huì)計(jì)把他申報(bào)在應(yīng)收票據(jù)那填用負(fù)數(shù)沖的是什么意思啊
Na不應(yīng)該呀,這個(gè)預(yù)售賬款就放在預(yù)收賬款,不應(yīng)該放到應(yīng)收票據(jù),用復(fù)數(shù)處理啊。
他還有應(yīng)交稅費(fèi)是個(gè)負(fù)數(shù) 是什么意思?
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)的話就表示你有多交的稅,通常是預(yù)交的稅所導(dǎo)致。