這里是需要合并之后再申報的。
老師你好,季度申報的財務(wù)報表中,其他應(yīng)收款有負數(shù),需要改到其他應(yīng)付款嗎
你好,資產(chǎn)負債表和利潤表全部都是0,每個季度報稅的時候還要報財務(wù)報表嗎
你好,申報季度財務(wù)報表資產(chǎn)負債表時,應(yīng)付幾款和預(yù)收幾款要合并報嗎?
老師,季報申報表的時候,資產(chǎn)負債表中預(yù)收賬款余額要調(diào)在應(yīng)收里面嗎
你好,請問金蝶軟件出來的財務(wù)報表應(yīng)收賬款是負數(shù),因為做賬沒有設(shè)置預(yù)付賬款這個科目的。那么,季度申報財務(wù)報表時,應(yīng)收賬款可以直接填負數(shù)嗎?
企業(yè)所得稅納稅申報第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個系統(tǒng)做的
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費怎么入賬 計入銷售費用還是管理費用
老師,你好,我是簡易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬收入的增值稅,當季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計提申報繳納了,之后這幾個月我都是按當期真實的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因為之前也是按那個金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報,對嗎?
請問調(diào)賬之后 季度報表和每個月增值稅報表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報表?
老師,您好!請問老師一個問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補錄嗎?
不是 我問錯了,有一筆預(yù)收賬款,之前的會計把他申報在應(yīng)收票據(jù)那填用負數(shù)沖的是什么意思啊
Na不應(yīng)該呀,這個預(yù)售賬款就放在預(yù)收賬款,不應(yīng)該放到應(yīng)收票據(jù),用復(fù)數(shù)處理啊。
他還有應(yīng)交稅費是個負數(shù) 是什么意思?
應(yīng)交稅費負數(shù)的話就表示你有多交的稅,通常是預(yù)交的稅所導(dǎo)致。