同學,你好 你是小規(guī)模,不能抵扣進項
您好老師,我們是新注冊的房地產開發(fā)有限公司,稅務類型是小規(guī)模納稅人,以后我們開始開發(fā)了以后變成一般納稅人,現(xiàn)在我們名下買一輛車,公司賬號付款,銷售方給我們開了專用發(fā)票,請問一下現(xiàn)在小規(guī)模做賬好嗎?還是現(xiàn)在不做賬變成一般納稅人以后做賬好,還有不做賬的話公司賬號怎么處理
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點低的發(fā)票給了公司,當時票在網上也可以查到是真的,今年稅務稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔,滯納金需要自己承擔,我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計算的?大概我會被罰多少錢啊?謝謝老師
我們請問下我們公司是建筑公司,經營范圍沒有賣車,然后之前買了一輛五十幾萬的車用了一年賣了44萬,對方要求開發(fā)票,現(xiàn)在我有幾個問題(福建廈門) 1.我們可以自己開發(fā)票還是要到稅務局代開發(fā)票 2.能開專票嗎,還是只能開普票,稅率多少 3.發(fā)票的貨物或應稅勞務、服務名稱那一欄怎么寫 4.買車的那方是個人和是公司發(fā)票有區(qū)別嗎
我們是客運公司,小規(guī)模納稅人,之前購買車輛,對方給我們開的專票,金額有三百萬左右,需要怎么處理,現(xiàn)在認證抵扣沒有期限了,還有滯留票的問題嗎?
老師你好,請問小規(guī)模納稅人22年3月5月給購買方開具3%的稅點,但是現(xiàn)在對方現(xiàn)在讓重新開具專票,他們也沒有抵扣,開具22年3月5月的金額都是一樣的,因為購買方他們公司換名字了,所以讓我們重新開具發(fā)票,我們要繳納重新開具專票的稅款嗎?,原來已經申報已繳納過稅款。
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
是不能抵扣,之前聽說過小規(guī)模收專票需要怎么處理,以免形成滯留票
同學,你好 全部做成本或者費用