同學:您好??梢越o法人發(fā)工資、經(jīng)營活動中產(chǎn)生的費用,也可以正常報銷,直接在工資中體現(xiàn)的各項補助是要計入工資總額,繳納個稅。 租車協(xié)議:租費需要代扣代繳個稅,按20%,出現(xiàn)的過路費、加油費可以報銷。
老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說根據(jù)出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票,和哪個公司異地就開哪個公司的發(fā)票,這樣可以把招待費做成差旅費,但是那個公司的人員并沒有出差的報銷,比如火車票或者過路費,是不是不能做差旅費的? 如果領導們在母公司買社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
我家小規(guī)模,賬上現(xiàn)在都是不盈利的,目前業(yè)務招待費是超額的,匯算清繳時調(diào)增了 就會交企業(yè)所得稅。稅負1%,可以嗎? 現(xiàn)在公司賬上有兩臺車今年可以一次性折舊做虧損嗎? 公司從賬戶上拿出來的錢、不開票的錢都存到了公司負責人的卡里,沒有直接往來,帳上的現(xiàn)金到年底預計會有80萬 其他: 注冊個體戶營業(yè)執(zhí)照給公司開工資發(fā)票的經(jīng)營范圍寫啥?上市公司的員工可以這么操作嗎?拿傭金開什么發(fā)票?靈活用工個人去稅務局代開票要怎么說?想和老板提建議不知道怎么說
老師好 我們公司名下沒有汽車,但是會有些關于汽車方面的報銷(平時業(yè)務需要,老板會開自己的車)。不給他報吧 也不合適。所以現(xiàn)在想讓老板和公司簽一份私車公用的協(xié)議,沒有租金,老板免費給公司使用,那么該車輛產(chǎn)生的費用可以報銷嗎 ? 合同不涉及金額是不是無效的啊
老師我們公司沒有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實報實銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財務管理制度中列名!另外車損以補貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎??? 我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的,提供油票過路費,實報實銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費發(fā)票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費合適!業(yè)務員嫌太麻煩!也不合理!
老板現(xiàn)在是公司最大的股東,平時辦公外出都是在用他自己的錢,也沒有報銷過?,F(xiàn)在老板說讓我看一下能不能整個租車協(xié)議/車輛使用協(xié)議啥的,能讓公司公戶正常給他發(fā)工資的同時可以補貼車補和因辦公產(chǎn)生的油費過路費啥的…就是不想多上個稅,這個車補可不可以不并入工資里?。坑袥]有什么好的建議呢
合伙企業(yè)需要繳納的個人所得稅,要按各個合伙人占比進行分配嘛,需要個人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費,是掛管理費用嗎?這個也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當月支付的20萬購買車間設備用配件,這個配件在當月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細表用不用填?
法人工資每月8000元,現(xiàn)在說可不可以每個月給他2000元的車補,然后過路費燃油費正常報銷。但是讓我不要把這2000元并入工資中,不想繳納更多的個稅…老師,這個怎么做?
同學:您好。動產(chǎn)租賃個人是要交20%的個稅,企業(yè)有代扣代繳的義務,超過500塊,需要發(fā)票租車費才能稅前扣除,經(jīng)營過程中產(chǎn)生的過路費、加油費可以扣除。2000*20%=400,一個月是400的個稅。 工資一年96000以前。才交3個點,個稅很低了。如果車輛使用不多,加油費也沒有多少錢。各項補助加上工資上,年底在申報一次性獎金:36000交1080的個稅。
老師,看不懂呢?能不能簡單跟我說一下我們這怎么做
同學:您好。簡單來說:把工資2000拆成車輛租賃,不要想了,一個月400的個稅,一年4800。 直接算成工資補助,一個月8000塊一年個稅是1080。
那這不劃算啊?2000的車補要交4800的個稅啊
法人工資8000,加上車補2000,就是10000元每月
同學:您好?,F(xiàn)在一次性資金這個玩具政策延期了,36000的資金,繳納1080的個稅
那老師我們這個怎么弄比較好一點啊
同學:您好。按照您敘述要求個稅更低:當然是直接年底發(fā)一次性資金,個稅更低。
就是年底一次性發(fā)車補24000是嗎?
同學:您好,年底發(fā)資金個稅更低。
怎么個發(fā)法呢
同學,您剛才不是已經(jīng)回復了?
就是年底一次性發(fā)車補24000是
那要簽訂合同是嗎?
然后年底12月31日一次性轉(zhuǎn)車補240000元,這樣子嗎?那這個稅費是多少?
同學:您好,發(fā)獎金不用單獨簽合同。獎金是工資,屬綜合所得。36000以下個稅是3%
那可以無緣無故發(fā)獎金嗎?
同學:您好。獎金實際上就屬于工資,老板正常經(jīng)營公司發(fā)工資,獎金,這是很正常的事情。