同學(xué)你好 就是店里做活動吃的飯費開的——是員工吃的還是?
一般納稅人餐飲行業(yè),店里做充值100送10元的活動,賬務(wù)該怎么處理?我們是充值的時候不開發(fā)票,消費的時候才開
餐飲費的發(fā)票不一定都是業(yè)務(wù)招待費吧,就是店里做活動吃的飯費開的票,直接做進(jìn)活動費行不
房地產(chǎn)公司自己籌劃做活動,去采購需要的物資,物資李包含吃的東西,比如糕點,開的也是糕點發(fā)票,請問這個我入賬可以入銷售費用市場拓展費嗎?還是必須要入業(yè)務(wù)招待費,因為招待費40%稅前不可扣除,所以我們想多入活動費,少入業(yè)務(wù)招待費,這樣子有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,我們公司是做醫(yī)用化妝品的,經(jīng)常與其他單位開展活動,沒有直按開會務(wù)費的發(fā)票,開了餐費,飲料等,我是入會議費呢,還是做業(yè)務(wù)招待費,附的有開會的照片和能說明情況的資料
老老師老板一下子開了一張4萬的餐飲費,應(yīng)該是幾次請客吃飯,這樣直接做招待費嗎,發(fā)票上面就是餐飲費,金額,什么都沒有
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
員工吃的,因為做活動加班吃的
同學(xué)你好,如果是員工吃的,是計入福利費中;
那是因為做活動吃的,計入活動費不可以么
同學(xué)你好,這個按規(guī)定是不計入活動費,應(yīng)計入福利費的;
那現(xiàn)在記錯科目了,現(xiàn)在只按福利費的扣除標(biāo)準(zhǔn)納稅調(diào)增就可以吧
同學(xué)你好,,現(xiàn)在只按福利費的扣除標(biāo)準(zhǔn)納稅調(diào)增就可以吧——可以的;