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大唐盛世公司2020年12月1日庫存現(xiàn)金日記賬余額為5500元,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù),請寫出以下業(yè)務(wù)會計分錄,并標(biāo)指出,所填會計憑證類型收轉(zhuǎn)一日出納錢1000簽發(fā)現(xiàn)金支票向銀行提取現(xiàn)金1000元,二日,采購員張偉出差旅差費2000元三日出售舊報紙收到現(xiàn)金500元,五日報銷員工市內(nèi)交通費100元,19日,采購員張偉出差回來報銷差旅費1300元,剩余款項退回財務(wù)部

2022-03-19 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-19 11:06

借庫存現(xiàn)金1000 貸銀行存款1000

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齊紅老師 解答 2022-03-19 11:06

借其他應(yīng)收款2000 貸庫存現(xiàn)金2000

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齊紅老師 解答 2022-03-19 11:07

借庫存現(xiàn)金100 貸營業(yè)外收入100

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齊紅老師 解答 2022-03-19 11:07

借管理費用1300 庫存現(xiàn)金700 貸其他應(yīng)收款2000

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2022-03-19
借銷售費用 貸庫存現(xiàn)金 借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金 借銷售費用? 庫存現(xiàn)金? 貸其他應(yīng)收款 借庫存現(xiàn)金? 貸營業(yè)外收入
2022-05-17
你好,1.借:現(xiàn)金 450 貸.:其他應(yīng)收款-個人
2022-03-09
您好 (1)2019年3月5日,某企業(yè)業(yè)務(wù)員張偉出差預(yù)借差旅費3 000元,現(xiàn)金付訖。 借:其他應(yīng)收款 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 (2)2019年3月15日,業(yè)務(wù)員張偉出差回(歸)來,報銷差旅費2 800元,歸還剩余現(xiàn)金200元。 借:管理費用 2800 借:庫存現(xiàn)金 200 貸:其他應(yīng)收款 3000 (3)甲企業(yè)2019年4月30日清查庫存現(xiàn)金時發(fā)現(xiàn)短款40元。 借:待處理財產(chǎn)損溢 40 貸:庫存現(xiàn)金 40 (4)經(jīng)查,該短款屬于出納員的責(zé)任,應(yīng)由出納員賠償。 借:其他應(yīng)收款 40 貸:待處理財產(chǎn)損益 40 (5)某企業(yè)為一般納稅人,2019年5月16日銷售產(chǎn)品,售價100 000元,增值稅13 000元,價稅合計113 000元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,并到銀行辦理了轉(zhuǎn)賬。 借:銀行存款 113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增殖稅-銷項稅額 13000
2022-11-09
你好 (1)8日,采購員張瑤借支差旅費3500元,以現(xiàn)金給付 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (2)12日,從銀行提取現(xiàn)金3000元補充庫存現(xiàn)金限額 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 (3)15日,向某農(nóng)戶出售產(chǎn)品,價款為000元,增值稅稅額為780元,已收到現(xiàn)金。 借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (4)15日下午,向銀行送存現(xiàn)金6000元。 借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金 (5)20日,采購員報銷差旅費3000元,差額退回。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (6)25日,以現(xiàn)金500元購買辦公用品。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 (7)31日,盤點庫存現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)短缺1000元。 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金 (8)經(jīng)查明,上述現(xiàn)金短缺系出納人員工作差錯,由出納人員李磊賠償,款項尚未收到 借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財產(chǎn)損益
2022-10-16
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