你好,不管你做不做這個(gè)分錄,他的余額都是不變的。
老師、你好!年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)以后、跟資產(chǎn)負(fù)債表年底未分配利潤(rùn)的金額是一樣的吧?期初未分配利潤(rùn)加上本年累計(jì)凈利潤(rùn)是等于年末資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的金額嗎?
平時(shí)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)會(huì)顯示在資產(chǎn)負(fù)債表,顯示在利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)這欄。年末本年利潤(rùn)余額要變0,必須要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),意義在哪?好像資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有變化
老師好,本年利潤(rùn)的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是借 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 還是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 正數(shù) 貸 本年利潤(rùn) 正數(shù)
老師,你好,我在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候,借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn) 做好,已經(jīng)記賬,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的金額還是不變
老師好,本年利潤(rùn)期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)1000 貸 本年利潤(rùn)1000 還是 借 本年利潤(rùn)-1000 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) -1000呢
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫(huà)?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
那報(bào)表不平,我該怎么辦?是最后哪一步?jīng)]有做對(duì)
你好不對(duì),不可能不平的,都應(yīng)該是一樣的,不管你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)未分配利潤(rùn),它的影響是不變的,你不做這個(gè)分錄,未分配利潤(rùn)也是這些,做了也是這些。
可是,之前我做賬,報(bào)表不平,我只要一坐結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),就平了
那現(xiàn)在不平,我該從哪里看
你好,這是軟件做賬嗎?如果是的話,找你軟件售后未分配利潤(rùn)取數(shù)不對(duì),他應(yīng)該包含著這個(gè)本年利潤(rùn)的。
老師,您幫忙看看是哪里不對(duì)
你好,你找出不平的那一個(gè)月的科目余額表,還有資產(chǎn)負(fù)債表截圖。
老師,您幫忙看看
你是不是損益類(lèi)的科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)?
結(jié)轉(zhuǎn)了,損益類(lèi)的就結(jié)轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用
其他的都是放在工程施工科目的
老師,您看結(jié)轉(zhuǎn)損益的
工程施工沒(méi)有在存貨里面。
然后結(jié)轉(zhuǎn)損益就生成了這個(gè)分錄
沒(méi)有,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本
好,你的工程施工是自己增加上的嗎?如果不是的話,找你軟件售后給你修改一下存貨的取數(shù)公式。
工程施工是系統(tǒng)里代的,只是我添加了二級(jí)和三級(jí)科目
可以找一下你軟件售后了。
好的/:ok 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。