同學(xué)你好 這個(gè)就是取數(shù)問(wèn)題 系統(tǒng)問(wèn)題
老師 我這里是小型的工業(yè)制造企業(yè) 每次買料我都直接領(lǐng)用了 庫(kù)存商品也是每月入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有余額 現(xiàn)在我的問(wèn)題是資產(chǎn)負(fù)債表上庫(kù)存商品的數(shù)大余賬面數(shù) 請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事呢
老師,領(lǐng)用的原材料在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)出了不合格品, 我們公司目前的處理方式是,直接將產(chǎn)出不合格的用材料出庫(kù)負(fù)數(shù)退回到倉(cāng)庫(kù),然后再區(qū)分能返工后二次利用的和直接報(bào)廢了不能用了的,我覺(jué)得這樣不太合理,如果是直接報(bào)廢的,就不用退回倉(cāng)庫(kù),車間直接做報(bào)廢,讓產(chǎn)成品承擔(dān)這部分成本,而可以返工的,可以退回到倉(cāng)庫(kù),讓供應(yīng)商返工后再重新領(lǐng)用,老師,你看這樣對(duì)嗎?
你好老師,我在金蝶專業(yè)版?zhèn)}庫(kù)管理生產(chǎn)領(lǐng)用里做出庫(kù),金額的小數(shù)點(diǎn)后面的對(duì)不上,這是怎么回事
您好老師 系統(tǒng)是金蝶kis專業(yè)版v16.,我啟用固定資產(chǎn)模塊,已經(jīng)生成憑證,現(xiàn)在固定資產(chǎn)和總賬對(duì)賬,顯示不出來(lái)總賬里面的數(shù)據(jù)呢,請(qǐng)老師看看附件圖片是怎么回事呢?
管家婆軟件應(yīng)用倉(cāng)庫(kù)管理,需要系統(tǒng)學(xué)習(xí)才可以上崗嗎?還是會(huì)上崗簡(jiǎn)單培訓(xùn)一下就可以?管理婆是財(cái)務(wù)運(yùn)用還是倉(cāng)庫(kù)管理的運(yùn)用?金蝶軟件是倉(cāng)庫(kù)管理的運(yùn)用還是財(cái)務(wù)方面的運(yùn)用?半天沒(méi)有回復(fù)我的問(wèn)題,一點(diǎn)專業(yè)知識(shí)都沒(méi)有,我的問(wèn)題很難嗎?,開(kāi)什么破公司!老師不專業(yè)哪里招聘的
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn): 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝