你好,這個(gè)作為管理費(fèi)用的福利費(fèi)就行了
老師,我們是養(yǎng)老院自帶一個(gè)對(duì)外營業(yè)的餐廳,這個(gè)餐廳老板說要獨(dú)立核算,我們養(yǎng)老院的營業(yè)執(zhí)照上面有餐飲服務(wù)的哈,這個(gè)餐廳如果當(dāng)做餐飲行業(yè)來做賬的話,像餐具這些計(jì)入周轉(zhuǎn)材料嗎還是計(jì)入管理費(fèi)用呢?像水電燃?xì)赓M(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?我看了一下餐飲行業(yè)的賬好像和企業(yè)的賬有點(diǎn)不一樣,因?yàn)槲覀儾皇钦?jīng)做餐飲的,有沒有必要像餐飲行業(yè)那樣做賬呢?
老師,比如自己有兩家企業(yè),一個(gè)餐飲原來也可以自己做泡菜在餐飲店自銷,一個(gè)是生產(chǎn)泡菜公司。原來的餐飲就不自己做泡菜了,從自己生產(chǎn)公司送過去,但是從生產(chǎn)公司送過去就變成銷售了,怎么做比較節(jié)省費(fèi)用,節(jié)省稅?要如何處理呢?
老師,我們餐飲企業(yè),員工食用午餐晚餐是自己企業(yè)的生產(chǎn)出來的,包吃的餐費(fèi)如何做賬?
我們是生產(chǎn)制造業(yè),公司包吃午餐,晚餐,后勤主管每天拿單據(jù)來財(cái)務(wù)報(bào)銷買菜買米的錢,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,餐飲行業(yè)經(jīng)營高中食堂,是學(xué)校委托餐飲公司經(jīng)營的食堂,所有餐飲原材料,人工,食材都由餐飲企業(yè)承擔(dān),餐廳,廚房都由學(xué)校免費(fèi)提供,學(xué)生吃飯的收入先進(jìn)學(xué)校賬戶,一個(gè)月后學(xué)生伙食費(fèi)收入學(xué)校全額返給餐飲企業(yè)。這種形勢下,餐飲公司這個(gè)收入屬于免增值稅收入嗎
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒繳納社保,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
現(xiàn)金流量表,預(yù)收賬款沖庫存商品時(shí)沒有體現(xiàn)銀行存款,還計(jì)入現(xiàn)金流量表嗎?
附件是以哪些為附件?是沒有發(fā)票的,就是購買原料主料回來生產(chǎn)后有少部分是員工食用的,
你好,附件就是銀行回單這些,購買原材料支出這些
哦,我明白了,就是購買原料的成本?對(duì)嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
這個(gè)福利費(fèi)還要繳納個(gè)稅嗎?
不需要,這個(gè)是不需要的好
借管理費(fèi)用—職工福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),借應(yīng)付貸銀行現(xiàn)金,分錄是這樣做嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的