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我們是生產(chǎn)制造業(yè),公司包吃午餐,晚餐,后勤主管每天拿單據(jù)來財務(wù)報銷買菜買米的錢,怎么做賬務(wù)處理呢?

2022-07-30 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-30 11:33

借管理費用、福利費 貸應(yīng)付職工薪酬、福利費, 借應(yīng)付職工薪酬、福利費貸銀行存款

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快賬用戶7888 追問 2022-07-30 12:40

員工宿舍租金,水電費也是走管理費用,職工福利費嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-30 12:42

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7888 追問 2022-07-30 14:06

老師,兩個分錄寫在一張憑證上可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-30 14:32

你好可以在一個憑證呢

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快賬用戶7888 追問 2022-07-30 14:35

好的謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-07-30 14:41

不用客氣周末愉快。

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借管理費用、福利費 貸應(yīng)付職工薪酬、福利費, 借應(yīng)付職工薪酬、福利費貸銀行存款
2022-07-30
你好!米飯盒你們采購后交給工廠一期加工嗎?
2021-03-09
首先,你需要明確這個員工的具體借款和報銷金額,以及公司具體的財務(wù)政策。 假設(shè)公司規(guī)定員工借款需在離職前還清,員工的借款為40000元,而他的醫(yī)療費用為70000元,公司同意報銷這些費用。 首先,員工離職時,他的借款尚未償還,因此應(yīng)將這筆借款記為應(yīng)付賬款。同時,員工的醫(yī)療費用(70000元)應(yīng)記為公司的費用。 以下是入賬的會計分錄: 1.員工借款尚未償還的部分: 借:應(yīng)付賬款 40000 貸:其他應(yīng)收款 - 員工姓名 40000 2.員工的醫(yī)療費用: 借:管理費用 - 員工醫(yī)療費用 70000 貸:其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 當公司實際支付報銷款時,應(yīng)做以下分錄: 借:其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 貸:銀行存款 70000 這樣,你就可以按照公司的財務(wù)政策入賬,并在實際支付報銷款時進行相應(yīng)的會計處理。請注意,這只是一種可能的解決方案,具體的處理方式可能因公司的具體情況而異。
2023-09-12
同學,你好,你是用金蝶的進銷存模塊管理庫存商品對吧。 你根據(jù)你盤點好的數(shù)據(jù),錄入庫存,這個數(shù)據(jù)作為你期初建賬的期初庫存數(shù)。 如果發(fā)現(xiàn)前期有數(shù)據(jù)會影響到庫存,你可以做銷售出庫單進行調(diào)整, 比如,盤點數(shù)是100,因為前期發(fā)生的銷售出庫還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本20 這個時候,你就要做一個調(diào)整的單據(jù),做采購入庫單,增加20進來,這樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本20出去,沒有影響到你的期初盤點數(shù)100
2021-07-28
您好,那你們這樣的話,需要做銷售費用的了
2023-05-21
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