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老師.金蝶系統(tǒng)里面研發(fā)費(fèi)用要手動結(jié)轉(zhuǎn)還是點(diǎn)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了

2022-03-17 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-17 22:21

你好,?用金蝶軟件不用手動結(jié)轉(zhuǎn)成本,過賬后結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了

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快賬用戶1185 追問 2022-03-17 22:27

老師你看我的研發(fā)費(fèi)用哪里有問題

老師你看我的研發(fā)費(fèi)用哪里有問題
老師你看我的研發(fā)費(fèi)用哪里有問題
老師你看我的研發(fā)費(fèi)用哪里有問題
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齊紅老師 解答 2022-03-17 22:39

沒有什么問題啊??颇渴裁炊紲?zhǔn)確呀

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快賬用戶1185 追問 2022-03-17 22:46

老師幫我看下

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齊紅老師 解答 2022-03-17 22:50

我看了沒有問題啊,你做賬哪里碰到問題了嗎

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快賬用戶1185 追問 2022-03-17 23:55

把工資調(diào)出來沒有結(jié)轉(zhuǎn)對不對,結(jié)轉(zhuǎn)了余額顯示在貸方

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齊紅老師 解答 2022-03-18 07:53

借:研發(fā)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出

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快賬用戶1185 追問 2022-03-18 13:21

老師我是這樣做的工資,如果研發(fā)費(fèi)用里面結(jié)轉(zhuǎn)工資貸方有余額

老師我是這樣做的工資,如果研發(fā)費(fèi)用里面結(jié)轉(zhuǎn)工資貸方有余額
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齊紅老師 解答 2022-03-18 13:25

沒有問題啊,不是都結(jié)平了么

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快賬用戶1185 追問 2022-03-18 13:28

這一步操作了就不用再研發(fā)費(fèi)用中做結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎?跟你做的分錄不一樣

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齊紅老師 解答 2022-03-18 13:30

你的分錄是這樣的, 借:研發(fā)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 和我的分錄不是一樣的么

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快賬用戶1185 追問 2022-03-18 13:38

我的是管理費(fèi)用-職工薪酬,你的是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-03-18 13:40

研發(fā)人員的工資,就是計(jì)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的,不計(jì)入管理費(fèi)用-職工薪酬的

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快賬用戶1185 追問 2022-03-18 15:17

我這個還是要修改是吧

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齊紅老師 解答 2022-03-18 15:20

是的,研發(fā)人員的工資就是要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的

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快賬用戶1185 追問 2022-03-18 15:49

老師設(shè)備折舊這筆研發(fā)支出借方有余額

老師設(shè)備折舊這筆研發(fā)支出借方有余額
老師設(shè)備折舊這筆研發(fā)支出借方有余額
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齊紅老師 解答 2022-03-18 15:53

這個余額也要轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用里面

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快賬用戶1185 追問 2022-03-18 16:19

老師我這樣改對不對,

老師我這樣改對不對,
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齊紅老師 解答 2022-03-18 16:23

這樣改就沒有問題了

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你好,?用金蝶軟件不用手動結(jié)轉(zhuǎn)成本,過賬后結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
2022-03-17
你好同學(xué),是手工調(diào)的同學(xué)
2021-03-10
同學(xué),你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益就是把當(dāng)期損益類科目的發(fā)生額轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤里,結(jié)轉(zhuǎn)后,損益類科目無余額。 手動結(jié)轉(zhuǎn),就是以科目余額表損益類的科目的當(dāng)期發(fā)生額,手動編制記賬憑證進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2021-07-14
您好,如果不涉及損益,就不用管,直接增加憑證,如果涉及損益科目了,就需要把結(jié)轉(zhuǎn)的損益刪掉,增加憑證完成后再結(jié)轉(zhuǎn)
2021-10-20
你好!就是你說的這樣,憑證做完先過賬,然后再轉(zhuǎn)損益,生成一張憑證,在過賬,再結(jié)賬。
2021-01-07
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