可以的呀,讓他代開發(fā)票,你現(xiàn)在作為你的銷售費(fèi)用處理就行了。
老師材料發(fā)票沒有來先付款了,我是這樣設(shè)置的,所有工程的材料款都進(jìn)一下應(yīng)付賬款這個(gè)科目,應(yīng)付賬款—XX工程名稱,就是發(fā)票來了再付款我也這樣過一下,這樣方便一會(huì)查某個(gè)工程支付的明細(xì),這樣做可以嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,工程掛靠公司,現(xiàn)在我們要開票去撥款,項(xiàng)目是18年就做完的,現(xiàn)在才讓我們開票,我們開今年的材料款發(fā)票可以嗎
老師,政府工程類項(xiàng)目,收到預(yù)付款開出去收據(jù)合同是不是可以撤銷。要是開了發(fā)票寫的工程款,這個(gè)項(xiàng)目就不可以作廢
你好,老師我們工程項(xiàng)目去年就完工了,這會(huì)出個(gè)賬款,做成工程介紹傭金,可以嗎,這個(gè)需要收款方個(gè)人代開發(fā)票可以嗎,還是材料款發(fā)票,這個(gè)工程2021年就完工了,現(xiàn)在材料發(fā)票是不是收上不合適了
老師,請問上個(gè)月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動(dòng)合同法n+1補(bǔ)償
請教老師們!報(bào)關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時(shí)含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開普票確認(rèn)收入按FOB價(jià)開票對吧,那實(shí)際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實(shí)際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開票還是分開開票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報(bào)關(guān)單上合計(jì)金額全額開普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買一部經(jīng)營用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請問經(jīng)營所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報(bào)廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
老師麻煩問一下,如果開成材料款,項(xiàng)目已經(jīng)完工了,是不是不合適了
你作為差錯(cuò)處理,補(bǔ)入賬,開具材料沒問題
嗯嗯好的謝謝老師
嗯嗯,祝你工作愉快
這位老師,麻煩問一下作為差錯(cuò)處理,就是工程完工,有的地方需要修補(bǔ)的意思嗎,這個(gè)材料入賬需要什么手續(xù)或證明材料嗎
你附一個(gè)調(diào)整說明情況處理。
好的謝謝老師,我知道了
嗯的,早點(diǎn)休息,給個(gè)好評
好的老師,
我怎么一給你發(fā)信息,就沒有好評那個(gè)圖標(biāo)
說最后一個(gè)信息必須是我回復(fù)的才行。