你好!可以的,實物操作中很多都是現(xiàn)在開票現(xiàn)在收款。
我們有個工程是掛靠建筑公司建的,現(xiàn)在建筑公司那邊要求我們要開人工和輔材的發(fā)票去抵我們的工程款 人工費和輔材費用可以一起開發(fā)票嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,工程掛靠公司,現(xiàn)在我們要開票去撥款,項目是18年就做完的,現(xiàn)在才讓我們開票,我們開今年的材料款發(fā)票可以嗎
想問下老師,之前還是小規(guī)模的時候開出去的工程款發(fā)票,在我們升為一般納稅人之后款才到賬,現(xiàn)在我們要把這筆款拿來支付給材料商,可以讓對方給我們開專票的吧?
老師好,我們現(xiàn)在有一個工程是甲方掛靠的,甲方現(xiàn)在把工程款轉(zhuǎn)給我們付材料款,我們以后再開票可以嗎?
老師,我們小規(guī)模納稅人,建筑公司,2018接的工程,2020年就應(yīng)該完工了,但因為別的事耽誤,票也沒開,現(xiàn)在可以讓對方補票嗎?我們給房產(chǎn)公司現(xiàn)在才補票開票,可以這樣補嗎?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報個稅時會提示,