你好;? 這個看是不是要考慮匯算了。 如果你沒有發(fā)放? 到時會影響匯算調(diào)增處理的? ?
老師,審計報告調(diào)整了現(xiàn)金流,說要不低于職工薪酬披露的借方金額,是什么意思呢
老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用的分錄,由于管理費用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,我新入職,以前的會計做的賬里面,應(yīng)付職工薪酬借方62萬的余額,我查了是2021年度有兩筆工資沒有計提導(dǎo)致的,但是21年現(xiàn)在審計報告也出完了,我想把這62萬調(diào)賬整理好,應(yīng)該怎么處理呢?個稅是有交的,只是沒有計提
老師您好,我是今年8月從記賬公司接了賬,發(fā)現(xiàn)他們之前做的工資計提跟實際工資表里面的金額數(shù)直接對不上,然后應(yīng)付職工薪酬的期末是借方余額,現(xiàn)在他們也不管這個了,我要不要去補計提這部分的差額呢,如果調(diào)整的話是需要附件嗎?
老師,我們做匯算清繳,事務(wù)所叫我們調(diào)增,工資薪金調(diào)整見圖一,每個會計做賬是不一樣的,工資計提不應(yīng)該只看應(yīng)付職工薪酬借貸方吧。以前會計計提工資分錄圖二,我計提工資分錄圖三,我看我計提的跟個稅申報的一致啊,我做賬的方式肯定應(yīng)付職工薪酬薪酬其實就是發(fā)給員工的工資銀行存款的金額,那肯定不能看應(yīng)付職工薪酬就說我要調(diào)增吧?
如果公司把該公司交的社保從員工工資里扣除這樣合法么
建賬套,所屬行業(yè)選什么,我公司經(jīng)營范圍是金屬制品錯售,模具制造,汽車零配件批發(fā),汽車零配件零售,我要選那個行業(yè)?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個是必須要學(xué)的嗎
老師紅沖主營業(yè)務(wù)成本 用紅字 還是反方向沖
老師你好! 制造業(yè),有一千產(chǎn)品,怎樣做分攤?cè)斯ず椭圃熨M用的分錄?
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營場所租賃合同拿去,我說好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來的發(fā)票,然后弄個千克,后面又括括號弄個公斤呢?我出的時候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認繳750萬,已實繳了700萬,A公司平價購股份,打款給自然人股東750萬的話,繳個稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計使用月份1,累計折舊期間0這樣對嗎
那就是我們計提但是實際沒有發(fā)放的職工薪酬
?你好;? ? ? ? ? ? ?是的。? 那就得匯算調(diào)整了。 假如匯算之前沒有發(fā)放的話? ?
老師,調(diào)整的數(shù)據(jù)怎么根據(jù)什么數(shù)據(jù)來的呢
如何計算出來的?
?你好;? ? 調(diào)整的 金額。 是 按你? ?賬載金額? 減去稅收金額計算的? ? ??