你好,所有的都做,福利費(fèi)里面申報這個職工的工資就行。
過節(jié)日,老板說每位員工發(fā)放200元節(jié)日禮金,假設(shè)8月員工到手工資3500,那么我在申報8月工資薪金所得,在自然人稅收管理系統(tǒng)申報時,這個員工的本期收入那個欄目,我是不是要填寫3500+200???是這個操作嗎? 請問那些節(jié)日禮金,節(jié)日交通補(bǔ)貼,我是不是都這樣子操作來代扣代繳個稅?????
老師,請問我每月給職工發(fā)放的生日禮金,感恩禮金,以及節(jié)日禮金,我如果要入賬,我在稅務(wù)上不是要并入工資薪金所得里申報個稅嗎?如果這樣,我有個疑問,我每月的工資表和自然人申報系統(tǒng)所申報的數(shù)據(jù)是一致的,如果加上禮金,這不就對不上數(shù)了嗎?
老師,我們企業(yè)每月都會發(fā)放一些生日禮金,感恩禮金以及節(jié)日禮金等各種節(jié)日禮金,關(guān)于這些禮金,我知道要合并到工資薪金里申報個稅,但是我想請問這些禮金,我是一定要做進(jìn)去工資表里嗎?意思就是工資表里要體現(xiàn)禮金這一欄嗎?因?yàn)槲覀兡壳罢鎸?shí)的情況是,工資是單獨(dú)發(fā)放的,禮金也是單獨(dú)發(fā)放的。就比如三八禮金是3.8號當(dāng)天請款當(dāng)天發(fā)放,而工資我們是10號統(tǒng)一發(fā)放,這兩者時間不一致呀,我們現(xiàn)在這種做法能不能行啊
老師,我們企業(yè)每月都會發(fā)放一些生日禮金,感恩禮金以及節(jié)日禮金等各種節(jié)日禮金,關(guān)于這些禮金,我知道要合并到工資薪金里申報個稅,但是我想請問這些禮金,我是一定要做進(jìn)去工資表里嗎?意思就是工資表里要體現(xiàn)禮金這一欄嗎?因?yàn)槲覀兡壳罢鎸?shí)的情況是,工資是單獨(dú)發(fā)放的,禮金也是單獨(dú)發(fā)放的。就比如三八禮金是3.8號當(dāng)天請款當(dāng)天發(fā)放,而工資我們是10號統(tǒng)一發(fā)放,這兩者時間不一致呀,我們現(xiàn)在這種做法能不能行啊
老師,我這里有幾個我們公司發(fā)放的禮金名目,請您幫我判斷是否都是做福利費(fèi)用,因?yàn)槲夷壳坝行┻€是自己不能準(zhǔn)確判斷屬不屬于,謝謝。給員工發(fā)放的生日禮金、感恩禮金;給員工的孩子發(fā)放的生日禮金;每個月的國家節(jié)日發(fā)放的節(jié)日禮金以及舉行活動時發(fā)放的活動禮金;結(jié)婚禮金;生子禮金;月度優(yōu)秀禮金,請老師幫忙判斷,并且針對性回答問題,多謝
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
我主要是疑惑這個感恩禮金啊,他是直接發(fā)放給職工的父母的,沒有給到員工手上,但是我申報個稅時又要加上這份禮金的數(shù)額去申報個稅,這樣子不是很奇怪,我不知道怎么跟員工解釋啊
哦,沒有關(guān)系的,這是給父母的,很多企業(yè)他就是為了孝敬父母,代表員工給的一份孝心,還是替?zhèn)€人給的。
所以即使這樣,我也是在員工那里申報個稅,對嗎?
對的是的,是這么做的。
但其實(shí)最省心省力的方式就是直接給員工是最好的,直接在工資里發(fā)放是最正規(guī)的,對嗎?
是的是的,是這么做的。